19. 5. 2023 | JK CONTROL Banská Bystrica | eFaktúra | oprava MaR | 20230084 | 444,10 EUR |
18. 5. 2023 | IKEA Bratislava | Faktúra | nábytok | SKINV23000000222416 | 232,13 EUR |
18. 5. 2023 | MET SLOVAKIA Bratislava | eFaktúra | na prijaté platby za dodávku zemného plynu | DD22300751 | 2 271,00 EUR |
18. 5. 2023 | MET SLOVAKIA Bratislava | eFaktúra | na prijaté platby za dodávku zemného plynu | DD22300752 | 5 023,00 EUR |
18. 5. 2023 | EUROPAPIER SLOVENSKO Bratislava | eFaktúra | papier | 3100308864 | 483,16 EUR |
18. 5. 2023 | ELEKTRO FRIEBERT Kremnica | eFaktúra | elektroinštalačný materiál | 23200387 | 257,81 EUR |
17. 5. 2023 | FIDENZA Kremnica | Faktúra | repre | 6/2023 | 116,00 EUR |
17. 5. 2023 | HANSA FLEX Košťany nad Turcom | Faktúra | hydraulická hadicovina | 1480912332 | 44,65 EUR |
17. 5. 2023 | VIDA Kremnica | Faktúra | kazeta drevená | 230022 | 6 792,00 EUR |
17. 5. 2023 | SLOV. SPOLOČ. PRE POVRCH. ÚPRAVY Bratis | Faktúra | členské SSPU za rok 2023 | VF2023002 | 70,00 EUR |
17. 5. 2023 | MZ TRADE Ladomerská Vieska | eFaktúra | drôt zvárací mosadzný | FVT22305043 | 847,70 EUR |
17. 5. 2023 | AGHARTA COMPUTERS Zvolen | eFaktúra | kábel USB, adaptér | 23VF0044 | 35,00 EUR |
17. 5. 2023 | BENZINOIL Kremnica | eFaktúra | pohonné hmoty | 2023107 | 298,43 EUR |
16. 5. 2023 | M.P.ELEKTRIK Žiar nad Hronom | Faktúra | paušál za vykonané revízie | 2023044 | 600,00 EUR |
16. 5. 2023 | VIDA Kremnica | Faktúra | kazeta drevená | 230021 | 2 352,00 EUR |
16. 5. 2023 | VZOR Detva | Faktúra | kartónové krabice | 401230286 | 402,65 EUR |
16. 5. 2023 | TNT Bratislava | eFaktúra | prepravné náklady | 00991615 | 1 881,46 EUR |
16. 5. 2023 | TNT Bratislava | eFaktúra | prepravné náklady | 00185859 | 1 137,54 EUR |
16. 5. 2023 | ZSE ENERGIA Bratislava | eFaktúra | za dodávku elektriny - preplatok | 7010904562 | 19 433,30 EUR |
16. 5. 2023 | ADET Považská Bystrica | eFaktúra | pracovný odev | 2230524 | 1 129,24 EUR |
16. 5. 2023 | LINDE GAS Bratislava | eFaktúra | tech. plyny | 4232205246 | 975,55 EUR |
15. 5. 2023 | VIDA Kremnica | Faktúra | drevená kazeta | 230020 | 446,40 EUR |
15. 5. 2023 | EKO VÝŤAHY Žilina | Faktúra | oprava výťahu | 20230345 | 967,50 EUR |
15. 5. 2023 | StVPS Banská Bystrica | Faktúra | vodohospodárska chémia - rozbor OV | 7323070010 | 161,85 EUR |
15. 5. 2023 | STAVI TRANS Kremnica | Faktúra | prepravné náklady | 2023134 | 48,00 EUR |