4. 4. 2023 | ADAX-ANDREA VÁCLAVOVÁ Kremnica | Faktúra | stravné lístky | 20230009 | 16 730,90 EUR |
4. 4. 2023 | ADAX-ANDREA VÁCLAVOVÁ Kremnica | Faktúra | repre | 20230010 | 21,24 EUR |
4. 4. 2023 | SBS KOBRA Martin | Faktúra | strážna služba - dolný závod | 2333025 | 16 940,40 EUR |
4. 4. 2023 | SBS KOBRA Martin | Faktúra | strážna služba - stanovište raziareň, tlačiareň cenín, kontrolná činnosť | 2333026 | 6 922,66 EUR |
4. 4. 2023 | SBS KOBRA Martin | Faktúra | strážna služba - horný závod, kontrolná činnosť | 2333027 | 8 629,80 EUR |
4. 4. 2023 | GEODETICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom | Faktúra | geodetické práce | FV-2300061 | 492,00 EUR |
4. 4. 2023 | SKLOCHEM -AGROEKOLAB Zvolen | Faktúra | kyselina dusičná | 230073 | 47,52 EUR |
4. 4. 2023 | SVB KORUNA Kremnica | Faktúra | vyúčtovanie predpisovej platby - nedoplatok | 2023-1 | 368,34 EUR |
4. 4. 2023 | SLOVAK TELEKOM Bratislava | eFaktúra | telekomunikačné služby | 8325529297 | 24,98 EUR |
4. 4. 2023 | SLOVAK TELEKOM Bratislava | eFaktúra | telekomunikačné služby | 8325519409 | 18,00 EUR |
4. 4. 2023 | LINDE GAS Bratislava | eFaktúra | tech. plyny | 4231781398 | 856,08 EUR |
3. 4. 2023 | StVPS Banská Bystrica | Faktúra | vodné a stočné | 2231068433 | 143,28 EUR |
3. 4. 2023 | StVPS Banská Bystrica | Faktúra | vodné a stočné | 2231068434 | 21,92 EUR |
3. 4. 2023 | INTERTEC Banská Bystrica | Faktúra | techn. pucher | 6230181 | 39,12 EUR |
3. 4. 2023 | WINTOPERK Partizánske | Faktúra | pracovná obuv | 10230539 | 76,37 EUR |
3. 4. 2023 | FAXCOPY Bratislava | Faktúra | pauzovací papier | 150-23-00739 | 42,40 EUR |
3. 4. 2023 | PGCHEM-GABRIEL PASZTOREK Nové Zámky | Faktúra | univerzálne indikátorové papieriky | 2023001589 | 26,22 EUR |
3. 4. 2023 | HOFFMANN Nemecko | Faktúra | presný kuželový zahlubník | 9309009882 | 617,64 EUR |
3. 4. 2023 | SÚKROMNÁ ŠKOLA UMEL. PRIEMYSLU Hodruša- | Faktúra | preškolenie, aktual., spracovanie a evidenciu predĺženia kvalif. z BU do el. konta zvárača | 43-02014/23 | 84,00 EUR |
31. 3. 2023 | KODYS SLOVENSKO Bratislava | eFaktúra | etikety | 5002302206 | 62,64 EUR |
31. 3. 2023 | EUROFINS ENVIRONMENT TESTING SLOVAKIA T | eFaktúra | analýzy vôd - opakoané | KT-23-001476 | 470,40 EUR |
31. 3. 2023 | JT JAN TAR INTERIÉR Hliník nad Hronom | Faktúra | lišta rohová, lištar rovná, lišta kazeta | 20230002 | 1 519,40 EUR |
31. 3. 2023 | JT JAN TAR INTERIÉR Hliník nad Hronom | Faktúra | lišta kazeta, nadmiera vešiakovej steny, montáž | 20230003 | 353,80 EUR |
31. 3. 2023 | JT JAN TAR INTERIÉR Hliník nad Hronom | Faktúra | nábytok, odpočet platby | 20230004 | 20 882,50 EUR |
31. 3. 2023 | JT JAN TAR INTERIÉR Hliník nad Hronom | Faktúra | k prijatej platbe | 20230005 | 4 082,50 EUR |