15. 7. 2022 | ROVEN Hriňová | Faktúra | debnička | 2200350 | 4 752,00 EUR |
15. 7. 2022 | ROVEN Hriňová | eFaktúra | debnička | 2200366 | 4 752,00 EUR |
15. 7. 2022 | SOPK Bratislava | Faktúra | elektronické overovanie obchodných dokladov | 032220147 | 87,60 EUR |
15. 7. 2022 | M.P.ELEKTRIK Žiar nad Hronom | Faktúra | práce nad paušál za vykonané revízie | 2022063 | 1 065,34 EUR |
15. 7. 2022 | M.P.ELEKTRIK Žiar nad Hronom | Faktúra | práce nad paušál za vykonané revízie | 2022061 | 1 047,85 EUR |
15. 7. 2022 | WIBIC Horná Štubňa | Faktúra | opakovaný úradný preklad zo SJ do AJ | 20220034 | 249,60 EUR |
15. 7. 2022 | WIBIC Horná Štubňa | Faktúra | preklad výročnej správy 2021 zo SJ do AJ | 20220033 | 631,66 EUR |
15. 7. 2022 | HF TECHNIK Partizánske | Faktúra | lešt. plátno | 222071353 | 986,90 EUR |
15. 7. 2022 | DIA SLOVENSKO Myjava | Faktúra | brúsny kotúč pre kombinované brúsenie | 22070336 | 139,20 EUR |
15. 7. 2022 | B2B PARTNER Bratislava | Faktúra | stolička | SPF22420127 | 351,60 EUR |
15. 7. 2022 | B2B PARTNER Bratislava | Faktúra | stolička, kancelárske kreslo | SPF22420115 | 351,60 EUR |
15. 7. 2022 | KODYS SLOVENSKO Bratislava | eFaktúra | ZS-oprava u výrobcu | 5002204337 | 211,32 EUR |
15. 7. 2022 | VALTECH Nitra | eFaktúra | servisné práce | 2022161 | 336,00 EUR |
14. 7. 2022 | M-PORT Vrútky | Faktúra | vosk na pásy a hnacie remene | 22VF118 | 21,36 EUR |
14. 7. 2022 | OBSTARÁME Bratislava | Faktúra | služby výberu dodávateľa | FA2206086 | 1 593,00 EUR |
14. 7. 2022 | PREZAM-PETER VRTÁK Lovčica-Trubín | eFaktúra | Grundfos Magna, hadička teflónová, ofukovacia pištoľ | FAV220479 | 779,18 EUR |
14. 7. 2022 | ALEMAT CZ Tábor | Faktúra | laminovacia fólia | 202217944 | 89,21 EUR |
14. 7. 2022 | LORIKA SLOVAKIA Sučany | Faktúra | hygienické potreby | 24222384 | 819,50 EUR |
14. 7. 2022 | PREZAM-PETER VRTÁK Lovčica-Trubín | eFaktúra | hadička teflónová, prechod, guľ. vent. nerez. | FAV220484 | 916,22 EUR |
13. 7. 2022 | METRO Zvolen | Faktúra | repre | 0001/026599 | 468,17 EUR |
13. 7. 2022 | UP DEJEUNER Bratislava | Faktúra | jedálne kupóny | 122037524 | 3 415,50 EUR |
12. 7. 2022 | M.P.ELEKTRIK Žiar nad Hronom | Faktúra | paušál za vykonané revízie | 2022060 | 600,00 EUR |
12. 7. 2022 | ADET Považská Bystrica | eFaktúra | pracovný odev | 2220810 | 885,87 EUR |
12. 7. 2022 | GUMEX SK Bratislava | eFaktúra | silikónový tmel | 810203178 | 42,49 EUR |
12. 7. 2022 | SLOVENSKÁ POŠTA Banská Bystrica | eFaktúra | poštové služby - výplatné úver | 9001525566 | 3 739,00 EUR |