28. 9. 2023 | HOREX HX Lužianky | Faktúra | kontrola a oprava hasiacich prístrojov | 20231277 | 2 598,85 EUR |
28. 9. 2023 | ENEKO LEVICE Levice | eFaktúra k platbe 27.09.2023 | ZF 01/2023 | 38/2023 | 1 200,00 EUR |
28. 9. 2023 | EUROFINS ENVIRONMENT TESTING SLOVAKIA T | eFaktúra | analýzy priemysel. odpad. vôd | KT-23-005100 | 146,40 EUR |
28. 9. 2023 | GALIMEX Martin | eFaktúra | servis vozidla | OF2320302501 | 384,17 EUR |
28. 9. 2023 | DETOX Banská Bystrica | eFaktúra | odborný seminár | FV2-2023-132-000954 | 200,00 EUR |
27. 9. 2023 | ORANGE Brataislava | eFaktúra | mesač. poplatok Pro Light | 2740399721 | -10,03 EUR |
27. 9. 2023 | VZOR Detva | eFaktúra | kartónové krabice | 401230555 | 379,20 EUR |
27. 9. 2023 | VZOR Detva | eFaktúra | kartónové krabice | 401230556 | 13,73 EUR |
27. 9. 2023 | BENZINOIL Kremnica | eFaktúra | pohonné hmoty | 2023207 | 781,24 EUR |
27. 9. 2023 | KAISER+KRAFT Nitra | eFaktúra | priemyselný a skladový zásuvný regál | 1359320 | 6 739,20 EUR |
27. 9. 2023 | JK CONTROL Banská Bystrica | eFaktúra | kalibrácia snímačov | 20230158 | 268,80 EUR |
27. 9. 2023 | JK CONTROL Banská Bystrica | eFaktúra | kalibrácia detektorov plynu | 20230159 | 231,00 EUR |
26. 9. 2023 | M.P.ELEKTRIK Žiar nad Hronom | Faktúra | klampiarske práce, materiál na oprave žľabov | 2023080 | 765,17 EUR |
26. 9. 2023 | M.P.ELEKTRIK Žiar nad Hronom | Faktúra | klampiarske práce, materiál na oprave žľabov | 2023081 | 852,50 EUR |
26. 9. 2023 | EUROPAPIER SLOVENSKO Bratislava | eFaktúra | papier | 3100319755 | 1 024,93 EUR |
26. 9. 2023 | GREEN PRINT Tvrdošín | Faktúra | tašky | 23005073 | 449,94 EUR |
26. 9. 2023 | PREZAM-PETER VRTÁK Lovčica-Trubín | eFaktúra | filter | FAV230559 | 156,12 EUR |
26. 9. 2023 | LINDE GAS Bratislava | eFaktúra | tech. plyny | 4233410484 | 403,44 EUR |
26. 9. 2023 | BRANTNER EKO Bratislava | eFaktúra | zber, preprava a zhodnotenie zmesi tukov a olejov | 1652300266 | 342,90 EUR |
25. 9. 2023 | PAPERA Banská Bystrica | Faktúra | obálka bublinková | 2023019620 | 328,25 EUR |
25. 9. 2023 | MONEA COIN TECHNOLOGY Kremnica | Faktúra | náklady na elektrickú energiu | 220232073 | 363,67 EUR |
25. 9. 2023 | SCANDI Lieskovec | Faktúra | priemyselná čistiaca utierka z netkanej textílie | 20231759-02 | 597,96 EUR |
25. 9. 2023 | WATER SOLUTIONS SLOVAKIA Zvolen | Faktúra | rozbor vody | 20231349 | 258,00 EUR |
25. 9. 2023 | LINDSTROM Trnava | Faktúra | prenájom rohoží | 2458244 | 219,16 EUR |
25. 9. 2023 | SHELL SLOVAKIA Bratislava | Faktúra | pohonné hmoty | 6404548234 | 202,38 EUR |