13. 2. 2023 | JAROSLAV ADAMEC-PHOBOSSTUDIO Bojnice | Faktúra | kompatibilný toner | 00045697 | 131,20 EUR |
13. 2. 2023 | CMYKO DESIGN Kremnica | Faktúra | výroba banera na stánok WMF | 0042023 | 1 985,00 EUR |
13. 2. 2023 | UP DÉJEUNER Bratislava | Faktúra | jedálne kupóny | 123004177 | 5 757,90 EUR |
10. 2. 2023 | PREZAM-PETER VRTÁK Lovčica-Trubín | eFaktúra | náhradný diel | FAV230086 | 310,08 EUR |
10. 2. 2023 | BK TECH Banská Bystrica | Faktúra | aktivačný mechanizmus požiarnej klapky | 202300004 | 224,40 EUR |
10. 2. 2023 | ROMAN TINÁK-KARCHER Žiar nad Hronom | eFaktúra | servisná hodina - BR 35/12 C Bp | 202300060 | 82,80 EUR |
10. 2. 2023 | PREZAM-PETER VRTÁK Lovčica-Trubín | eFaktúra | špir. had., ofukovacia pištoľ | FAV230091 | 106,68 EUR |
10. 2. 2023 | NCH SLOVAKIA Batislava | Faktúra | K NATE | 6130038811 | 380,78 EUR |
10. 2. 2023 | PHOBOSSTUDIO-JAROSLAV ADAMEC Bojnice | Faktúra | tonery | 00045856 | 150,30 EUR |
9. 2. 2023 | SEA SK Prievidza | Faktúra | viac dodávka - Spalinová motorická klapky | 23VF015 | 1 992,48 EUR |
9. 2. 2023 | SLOVENSKÁ SPORITEĽŇA Bratislava | Faktúra | poplatok za potvrdenie bankovej informácie | 7000004455 | 78,00 EUR |
9. 2. 2023 | EUROLIS Martin | eFaktúra | kartónový obal | 20230064 | 149,52 EUR |
9. 2. 2023 | EUROLIS Martin | eFaktúra | kartónový obal | 20230063 | 288,00 EUR |
9. 2. 2023 | NEYRET Francúzsko | Faktúra | stuha | 180125 | 349,68 EUR |
9. 2. 2023 | BUTTON Martin | Faktúra | Vileda turbo | 232000121 | 28,80 EUR |
9. 2. 2023 | LINDSTROM Trnava | Faktúra | prenájom rohoží | 2379417 | 300,22 EUR |
9. 2. 2023 | SLOVENSKÁ OLYMPIJSKÁ MARKETINGOVÁ, A. | Faktúra | právo používať olympijskú symboliku | 0453/2022 | 1 370,40 EUR |
9. 2. 2023 | SLOVENSKÁ OLYMPIJSKÁ MARKETINGOVÁ, A. | Faktúra | právo používať olympijskú symboliku | 0454/2022 | 1 497,60 EUR |
9. 2. 2023 | SLOVENSKÁ POŠTA Banská Bystrica | eFaktúra | poštové sdlužby - výplatné - úver | 9001577987 | 1 309,20 EUR |
8. 2. 2023 | MET SLOVAKIA Bratislava | eFaktúra | vyúčtovanie za dodávky plynu - preplatok | 2123000007 | 9 810,85 EUR |
8. 2. 2023 | MET SLOVAKIA Bratislava | eFaktúra | vyúčtovanie za dodávky plynu - preplatok | 2123000008 | 14 704,58 EUR |
8. 2. 2023 | PSDOMOV Žilina | Faktúra | publikácia "Čo má vedieť mzdová účtovníčka" | 20230752 | 72,00 EUR |
8. 2. 2023 | VADEMECUM Kremnica | Faktúra | preventívna lekárska prehliadka | 2023016 | 15,00 EUR |
8. 2. 2023 | SHELL SLOVAKIA Bratislava | Faktúra | pohonné hmoty | I180408100 | 56,14 EUR |
8. 2. 2023 | MARIUS PEDERSEN Trenčín | Faktúra | prenájom kontajnera HNK | 3115230421 | 201,60 EUR |