1. 2. 2023 | FABORY-SLOVAKIA Poprad | eFaktúra | ohyb. pružná podložka | 1070223167 | 77,15 EUR |
1. 2. 2023 | ANDREA VÁCLAVOVÁ ADAX Kremnica | Faktúra | stravné lístky | 20230003 | 11 112,80 EUR |
1. 2. 2023 | ZSE ENERGIA Bratislava | eFaktúra | opakované dodanie tovaru a služby - elektriny | 7592548760 | 50,00 EUR |
1. 2. 2023 | ZSE ENERGIA Bratislava | eFaktúra | opakované dodanie tovaru a služby - elektrina | 7592548761 | 50,00 EUR |
1. 2. 2023 | ZSE ENERGIA Bratislava | eFaktúra | opakované dodanie tovaru a služby - elektrina | 7592548762 | 230,00 EUR |
1. 2. 2023 | CBC SLOVAKIA Bratislava | eFaktúra | Paušál Fix - zhotovené veľkoflrmátové výtlačky | 904-23-00068 | 418,56 EUR |
1. 2. 2023 | ELEKTRO FRIEBERT Kremnica | eFaktúra | elektroinštalačný materiál | 23200031 | 319,74 EUR |
1. 2. 2023 | MM TRADE SK Kremnica | eFaktúra | stavebný materiál | 230100001 | 29,75 EUR |
1. 2. 2023 | MZ TRADE Ladomerská Vieska | eFaktúra | jakel | FVT22301070 | 788,23 EUR |
1. 2. 2023 | SECO TOOLS SK Trnava | eFaktúra | vym. brit. doštičky | 330300362 | 465,60 EUR |
1. 2. 2023 | HOPPECKE BATTERIEN SLOVAKIA Partizánske | eFaktúra | servisné práce - diagnostika poruchy nabíjača HAWKER | FVTs-1265/2022 | 214,15 EUR |
1. 2. 2023 | METRO Zvolen | Faktúra | repre Berlín | 0010/004171 | 298,98 EUR |
31. 1. 2023 | TNT Bratislava | eFaktúra | prepravné náklady | 00970109 | 44,42 EUR |
31. 1. 2023 | EUROLIS Martin | eFaktúra | kartónový obal | 20230037 | 99,00 EUR |
31. 1. 2023 | RESKOP Poniky | Faktúra | školenie pracovníkov - ZK obsluhovateľa vákuového hadicového zdvíhača | 230100014 | 36,00 EUR |
31. 1. 2023 | RESKOP Poniky | Faktúra | revízie zdvíhacích zariadení | 230100016 | 360,00 EUR |
31. 1. 2023 | A-BUILD Kremnica | eFaktúra | výkon činnosti stavebného dozoru | FV23/0004 | 1 200,00 EUR |
31. 1. 2023 | GALIMEX Martin | eFaktúra | servis vozidla | OF2320300274 | 815,89 EUR |
31. 1. 2023 | PAPERA Banská Bystrica | eFaktúra | kancelárske potreby | ZF402300076 | 921,96 EUR |
31. 1. 2023 | JOBA-ZH Ladomerská Vieska | eFaktúra | kl. remeň | 20230036 | 14,40 EUR |
31. 1. 2023 | LUMAT Žiar nad Hronom | eFaktúra | vodoinštalačný materiál | 230012 | 437,45 EUR |
31. 1. 2023 | DIA-SLOVENSKO Myjava | Faktúra | brúsny kotúč | 23010051 | 205,20 EUR |
31. 1. 2023 | SCANDI Lieskovec | Faktúra | sek. lepidlo | 20230220-02 | 146,28 EUR |
31. 1. 2023 | JANTAR-WOOD Kremnické Bane | Faktúra | SM rezivo | FV23/00009 | 60,48 EUR |
31. 1. 2023 | SEA SK Prievidza | Faktúra | výmena čerpadla | 23VF008 | 1 987,00 EUR |