23. 11. 2022 | JKZ SLOVAKIA TrenčíN | Faktúra | oceľový materiál | 22203681 | 181,60 EUR |
22. 11. 2022 | EPC GLOBAL SOLUTIONS SLOVAKIA Bratislav | Faktúra | Dell Optiplex | 42201778 | 301,19 EUR |
22. 11. 2022 | TNT Bratislava | eFaktúra | prepravné náklady | 00957863 | 153,57 EUR |
22. 11. 2022 | TNT Bratislava | eFaktúra | prepravné náklady | 90024099 | 100,27 EUR |
22. 11. 2022 | KVANTUM Považská Bystrica | Faktúra | elektrolytická meď | 22012356 | 5 054,15 EUR |
22. 11. 2022 | E.D.T. Bratislava | eFaktúra | pravidelný servis | 2022116379 | 1 704,00 EUR |
22. 11. 2022 | E OIL Bratislava | Faktúra | olej | 202201692 | 54,18 EUR |
22. 11. 2022 | BUTTON Martin | Faktúra | hygienické potreby a čistiace prostriedky | 222000892 | 1 600,09 EUR |
22. 11. 2022 | KAPEX Zvolen | Faktúra | ihly | 222023 | 15,60 EUR |
22. 11. 2022 | VIDRA Žilina | Faktúra | vata obväzová | V_PTT/2022/10699 | 70,69 EUR |
22. 11. 2022 | UP DÉJEUNER Bratislava | eFaktúra | pohonné hmoty | 4222025894 | 14,34 EUR |
21. 11. 2022 | KAISER+KRAFT Nitra | eFaktúra | zásuvkový zásobník | 1353493 | 343,20 EUR |
21. 11. 2022 | ELEKTRO FRIEBERT Kremnica | eFaktúra | elektroinštalačný materiál | 22200982 | 431,68 EUR |
21. 11. 2022 | ADET Považská Bystrica | eFaktúra | pracovné odevy | 2221398 | 1 058,74 EUR |
21. 11. 2022 | TNT Bratislava | eFaktúra | prepravné náklady | 80086617 | 22,93 EUR |
21. 11. 2022 | TNT Bratislava | eFaktúra | prepravné náklady | 80086618 | 51,56 EUR |
21. 11. 2022 | JANES ATELIÉR Prievidza | eFaktúra | vypracovanie PD | 020/2022 | 16 284,00 EUR |
21. 11. 2022 | ANDREA VÁCLAVOVÁ-ADAX Kremnica | Faktúra | stravné lístky na slávnostný obed | 20220036 | 944,15 EUR |
21. 11. 2022 | LORIKA SLOVAKIA Sučany | Faktúra | hygienické potreby | 24223790 | 991,49 EUR |
21. 11. 2022 | EPC GLOBAL SOLUTIONS SLOVAKIA Bratislav | Faktúra | PC | 42201777 | 319,81 EUR |
21. 11. 2022 | STREDOSLOVENSKÁ DISTRIBUČNÁ Žilina | Faktúra | pripojovací poplatok za pipojenie zariadenia odberateľa k distribučnej sústave | 4125581522 | 571,54 EUR |
21. 11. 2022 | LINDSTROM Trnava | Faktúra | prenájom rohoží | 2350180 | 259,46 EUR |
21. 11. 2022 | M.P.ELEKTRIK Žiar nad Hronom | Faktúra | práce nad paušál za vykonané revízie | 2022106 | 1 116,25 EUR |
21. 11. 2022 | M.P.ELEKTRIK Žiar nad Hronom | Faktúra | práce nad paušál za vykonané revízie | 2022105 | 1 295,14 EUR |
16. 11. 2022 | MZ TRADE Ladomerská Vieska | eFaktúra | tyč rovná | FVT22211040 | 11,70 EUR |