4. 5. 2022 | SLOVAK TELEKOM Bratislava | eFaktúra | telekomunikačné služby | 8305407828 | 18,00 EUR |
4. 5. 2022 | SLOVAK TELEKOM Bratislava | eFaktúra | telekomunikačné služby | 8305414356 | 24,98 EUR |
4. 5. 2022 | DAVID PLUS Nitra | eFaktúra | mesačný serv. poplatok MerkurIS-Mikro | 2220894 | 31,51 EUR |
4. 5. 2022 | FABORY-SLOVAKIA Poprad | eFaktúra | skrutka, nerez plochá podložka | 1070201584 | 66,41 EUR |
4. 5. 2022 | MVM CEENERGY SLOVAKIA Bratislava | eFaktúra | za dodávky plynu - nedoplatok | 2022000949 | 28 808,46 EUR |
4. 5. 2022 | RICOH SLOVAKIA Bratislava | eFaktúra | skutočne zhotovené kópie na zariadení | 5221400291 | 1 540,32 EUR |
4. 5. 2022 | LINDE GAS Bratislava | eFaktúra | tech. plyny | 4228617835 | 888,97 EUR |
4. 5. 2022 | ELERO Považská Bystrica | Faktúra | rezací drôt | 22010986 | 645,02 EUR |
4. 5. 2022 | VADEMECUM Kremnica | Faktúra | preventívna prehliadka | 2022071 | 15,00 EUR |
3. 5. 2022 | TNT Bratislava | eFaktúra | prepravné náklady | 00920748 | 14,48 EUR |
3. 5. 2022 | ANDREA VÁCLAVOVÁ-ADAX Kremnica | Faktúra | stravné lístky | 20220011 | 11 145,60 EUR |
3. 5. 2022 | ANDREA VÁCLAVOVÁ-ADAX Kremnica | Faktúra | repre | 20220012 | 14,40 EUR |
2. 5. 2022 | TECHNOPACK-SLOVAKIA Zvolen | Faktúra | sáčky vákuové | 4201450 | 197,86 EUR |
2. 5. 2022 | SÚKRODEV-ŠTEFAN DROZD Kremnica | Faktúra | podlahová krytina | 220100002 | 521,47 EUR |
2. 5. 2022 | MM TRADE SK Kremnica | eFaktúra | sádra modelárska | 220100020 | 44,76 EUR |
2. 5. 2022 | LUMAT Žiar nad Hronom | eFaktúra | vodoinštalačný materiál | 220042 | 433,78 EUR |
2. 5. 2022 | POW-EN Bratislava | eFaktúra | dodávka elektriny | 1822200745 | 99,91 EUR |
2. 5. 2022 | SHELL SLOVAKIA Bratislava | Faktúra | poplatky za kartu | 1700832030 | 0,38 EUR |
2. 5. 2022 | PAPERA Banská Bystrica | eFaktúra | kancelárske potreby | ZF402200407 | 1 098,11 EUR |
2. 5. 2022 | PAPERA Banská Bystrica | eFaktúra | náhradné čepele, nôž odlanovací | 2022010410 | 366,97 EUR |
2. 5. 2022 | OČNÁ OPTIKA Turček | Faktúra | lupa zasúvacia | 2022010 | 198,00 EUR |
2. 5. 2022 | SERVIS METAL-PETER JARABICA Púchov | Faktúra | plech | 202203017 | 23 674,19 EUR |
29. 4. 2022 | E.D.T. Bratislava | eFaktúra | Pravidelný servis 1/2022 ZL-116-22-042/001 | 2022116112 | 1 704,00 EUR |
29. 4. 2022 | OTIS Výťahy Bratislava-Nové Mesto | eFaktúra | Zmluvný servis výťahov 04/2022 | 15226054 | 468,48 EUR |
29. 4. 2022 | Purgina Kremnica | Faktúra | Etiketa na krabice, na sáčky | 7020221709 | 162,90 EUR |