20. 4. 2022 | SERVIS METAL-PETER JARABICA Púchov | Faktúra | plech | 202202761 | 6 719,76 EUR |
20. 4. 2022 | HARMEN Snina | Faktúra | pe fólia | 220100731 | 65,84 EUR |
20. 4. 2022 | GALIMEX Martin | eFaktúra | oprava vozidla | OF2220200931 | 1 255,14 EUR |
19. 4. 2022 | TNT Bratislava | eFaktúra | prepravné náklady | 00917454 | 113,92 EUR |
19. 4. 2022 | DIA-SLOVENSKO Myjava | Faktúra | brúsny kotúč | 22040184 | 200,64 EUR |
19. 4. 2022 | CB-OBCHOD, SLUŽBY, VÝSTAVBA Banská Byst | Faktúra | polycarbonátové platne Margard | 20220128 | 1 647,36 EUR |
19. 4. 2022 | EUROLIS Martin | eFaktúra | drevená debna | 20220248 | 1 584,18 EUR |
19. 4. 2022 | EUROLIS Martin | eFaktúra | drevená debna | 20220246 | 2 477,82 EUR |
13. 4. 2022 | SLAVOMÍR ANTONY-D.A.S.A. Krahule | Faktúra | masérske služby | 10220022 | 48,00 EUR |
13. 4. 2022 | T+T Žilina | Faktúra | zmiešané odpady | 2022120795 | 220,42 EUR |
13. 4. 2022 | T+T Žilina | Faktúra | poplatok za uloženie odpadu | 2022120796 | 35,84 EUR |
13. 4. 2022 | UP DÉJEUNER Bratislava | Faktúra | jedálne kupóny | 122020023 | 2 373,00 EUR |
13. 4. 2022 | MET-KOV Ladomerská Vieska | Faktúra | delenie vodným lúčom | 20220943 | 142,13 EUR |
13. 4. 2022 | IRBOS MACIEJ STELMACH Poľsko | Faktúra | bubliny | 64/2022 | 56,30 EUR |
13. 4. 2022 | VIDA Kremnica | Faktúra | drevená kazeta | 220009 | 20 220,00 EUR |
13. 4. 2022 | ŠEBESTA-SLUŽBY SLÉVARNAM Brno | Faktúra | grafitový kelímok, štartovacia tyč, tesnenie téglika | 202200818 | 1 954,00 EUR |
12. 4. 2022 | TNT Bratislava | eFaktúra | prepravné náklady | 00916731 | 14,05 EUR |
12. 4. 2022 | PREZAM-PETER VRTÁK Lovčica-Trubín | eFaktúra | oprava kompresora | FAV220265 | 185,95 EUR |
12. 4. 2022 | M.P.ELEKTRIK Žiar nad Hronom | Faktúra | paušál za vykonané revízie | 2022028 | 600,00 EUR |
12. 4. 2022 | M.P.ELEKTRIK Žiar nad Hronom | Faktúra | paušál za vykonané revízie | 2022029 | 1 024,73 EUR |
12. 4. 2022 | FAMIBA Brezno | Faktúra | elektroprevodovka | 2022002561 | 1 016,40 EUR |
12. 4. 2022 | MYTERIO Rožnov pod Radhoštěm | Faktúra | etue | 2201102 | 541,00 EUR |
12. 4. 2022 | RESKOP Poniky | Faktúra | revízie zdvíhacích zariadení | 220100043 | 360,00 EUR |
12. 4. 2022 | RESKOP Poniky | Faktúra | revízia zdvíhacích zariadení-odborná prehliadka | 220100044 | 1 392,00 EUR |
12. 4. 2022 | TNT Bratislava | eFaktúra | prepravné náklady | 00915988 | 234,04 EUR |