3. 3. 2022 | PAPERA Banská Bystrica | eFaktúra | kancelárske potreby | ZF402200212 | 769,11 EUR |
3. 3. 2022 | DAVID PLUS Nitra | eFaktúra | mesačný servisný poplatok MerkurIS-Mikro | 2220386 | 15,48 EUR |
3. 3. 2022 | MAREK SEKAJ Kremnica | Faktúra | pravá jelenica, latex, lak.sada | 22VF00024 | 257,96 EUR |
3. 3. 2022 | OLEJCENTRUM Galanta | Faktúra | METANOVA prísada do oleja | FV2202730 | 2 130,00 EUR |
3. 3. 2022 | INTERTEC Banská Bystrica | Faktúra | polyamid membrána | 6220145 | 342,00 EUR |
3. 3. 2022 | INTERTEC Banská Bystrica | Faktúra | vložka lisovaná aktívne uhlie, vložýka mechan. filtrácie vinutá VFV, reverzná osmóza | 6220144 | 469,20 EUR |
3. 3. 2022 | EUROLINE COMPUTER Martin | Faktúra | DELL PowerEdge | 2201550 | 2 257,84 EUR |
2. 3. 2022 | TNT Bratislava | eFaktúra | prepravné náklady | 00165952 | 574,60 EUR |
2. 3. 2022 | TNT Bratislava | eFaktúra | prepravné náklady | 00906858 | 183,96 EUR |
2. 3. 2022 | ANDREA VÁCLAVOVÁ-ADAX Kremnica | Faktúra | stravné lístky | 20220004 | 12 675,60 EUR |
2. 3. 2022 | ANDREA VÁCLAVOVÁ-ADAX Kremnicva | Faktúra | repre | 20220005 | 34,35 EUR |
2. 3. 2022 | StVPS Žiar nad Hronom | Faktúra | za rozbor odpadovej vody a prekročenie koncentračných hodnôt | 7322070005 | 362,35 EUR |
2. 3. 2022 | SBS KOBRA Martin | Faktúra | strážna služba - dolný závod | 220009 | 13 515,26 EUR |
2. 3. 2022 | SBS KOBRA Martin | Faktúra | strážna služba - raziareň mincí, tlačiareň cenín, kontrolná činnosť | 220010 | 6 501,21 EUR |
2. 3. 2022 | SBS KOBRA Martin | Faktúra | strážna služba - horný závod | 220011 | 6 898,41 EUR |
2. 3. 2022 | R A C Děčín | Faktúra | inšpekcia lisu CZK 3000 ton | 2277001 | 970,00 EUR |
2. 3. 2022 | R A C Děčín | Faktúra | inšpekcia lisu CZK3000 ton | 2277002 | 6 557,00 EUR |
2. 3. 2022 | BENZINOL Kremnica | Faktúra | pohonné hmoty | 2022028 | 603,23 EUR |
2. 3. 2022 | EUROLIS Martin | Faktúra | drevená bedňa | 20220106 | 1 975,68 EUR |
2. 3. 2022 | EUROLIS Martin | Faktúra | drevená bedňa | 20220076 | 2 304,96 EUR |
2. 3. 2022 | LINDE GAS Bratislava | eFaktúra | tech. plyny | 4228029010 | 763,68 EUR |
2. 3. 2022 | A-BUILD Kremnica | Faktúra | výkon činnosti stavebného dozoru "Prestavba objektu ..." | FV22/0011 | 2 355,00 EUR |
1. 3. 2022 | MZ TRADE Ladomerská Vieska | eFaktúra | plech pozinkovaný | FVT22202094 | 59,40 EUR |
1. 3. 2022 | PAPERA Banská Bystrica | eFaktúra | kancelárske potreby | ZF402200182 | 1 993,31 EUR |
1. 3. 2022 | ELEKTRO FRIEBERT Kremnica | eFaktúra | elektroinštalačný materiál | 22200147 | 70,47 EUR |