12. 1. 2022 | BENZINOL Kremnica | Faktúra | umývanie automobilov | 2021259 | 50,00 EUR |
12. 1. 2022 | T+T Źilina | Faktúra | poplatok za uloženie odpadu | 2021131224 | 23,84 EUR |
12. 1. 2022 | T+T Źilina | Faktúra | zmiešané odpady zo stavieb | 2021131223 | 139,46 EUR |
11. 1. 2022 | TNT Bratislava | eFaktúra | prepravné náklady | 00896900 | 50,96 EUR |
11. 1. 2022 | OBSTARÁME Bratislava | eFaktúra | zas služby verejného obstarávania | FA2112146 | 648,00 EUR |
11. 1. 2022 | AGENTÚRA VZDELÁVANIA Žiar nad Hronom | Faktúra | zákon o odpadoch - online | 1301 | 45,00 EUR |
11. 1. 2022 | NATUR-PACK Bratislava | eFaktúra | zmluva o plnení vyhradených povinností - prenosné BaA | 202130613 | 30,00 EUR |
11. 1. 2022 | DAVID PLUS Nitra | eFaktúra | mesačný serv. poplatok MerkurIS-Mikro | 2213166 | 31,16 EUR |
11. 1. 2022 | MARIUS PEDERSEN Trenčín | Faktúra | vývoz HNK | 3115219071 | 451,92 EUR |
11. 1. 2022 | M.P.ELEKTRIK Žiar nad Hronom | Faktúra | práce nad paušál za vykonané revízie | 2022002 | 1 106,51 EUR |
11. 1. 2022 | M.P.ELEKTRIK Žiar nad Hronom | Faktúra | paušál za vykonané revízie | 2022001 | 600,00 EUR |
11. 1. 2022 | BRANISLAV KRÁLIK Kremnica | Faktúra | kancelárske potreby | OF2109 | 61,75 EUR |
11. 1. 2022 | PREZAM-PETER VRTÁK Lovčica-Trubín | eFaktúra | servis sušiča | FAV210920 | 454,58 EUR |
11. 1. 2022 | PREZAM-PETER VRTÁK Lovčica-Trubín | eFaktúra | servis separátora kondenzátu | FAV210921 | 1 881,94 EUR |
11. 1. 2022 | SLOVENSKÁ POŠTA Banská Bystrica | eFaktúra | poštové služby - podaj zásielok | 9001475572 | 4 734,31 EUR |
10. 1. 2022 | StVPS Bnaská Bystrica | Faktúra | vodné a stočné | 2211318816 | 1 627,69 EUR |
10. 1. 2022 | PREZAM-PETER VRTÁK Lovčica-Trubín | eFaktúra | servis sušiča | FAV210912 | 1 075,43 EUR |
10. 1. 2022 | PREZAM-PETER VRTÁK Lovčica-Trubín | eFaktúra | servis sušiča | FAV210913 | 2 675,87 EUR |
10. 1. 2022 | PREZAM-PETER VRTÁK Lovčica-Trubín | eFaktúra | servis kompresora | FAV210914 | 559,82 EUR |
10. 1. 2022 | PREZAM-PETER VRTÁK Lovčica-Trubín | eFaktúra | servis kompresora | FAV210915 | 3 176,59 EUR |
10. 1. 2022 | MVM CEENERGY SLOVAKIA Bratislava | eFaktúra | za dodávku plynu - nedoplatok | 2022000012 | 14 290,96 EUR |
10. 1. 2022 | TECHNOLOGY SLOVAKIA Martin | eFaktúra | bublinková fólia | 22000007 | 31,20 EUR |
10. 1. 2022 | EKO-TERM SERVIS Košice | eFaktúra | meranie emisií | 2021435 | 2 556,00 EUR |
10. 1. 2022 | JF Detva | Faktúra | zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby | 10216796 | 394,80 EUR |
10. 1. 2022 | TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom | Faktúra | vývoz veľkokapacitného kontajnera | 20213395 | 129,85 EUR |