22. 12. 2022 | PREZAM Lovčica-Trubín | eFaktúra | PVC hadica, vsuvka, rýchlospojka | FAV220901 | 532,46 EUR |
22. 12. 2022 | JVD Project Falkušovce | Faktúra | Vociaci rám, zásuvný ventilátor | 20220040 | 538,80 EUR |
22. 12. 2022 | Trust Management Bratislava | eFaktúra | Poradenské služby | 2022140 | 360,00 EUR |
21. 12. 2022 | ALMADA Zvolen | Faktúra | repre | 221000182 | 579,76 EUR |
21. 12. 2022 | TENIS CENTRUM Zvolen | Faktúra | repre | 221265 | 1 774,00 EUR |
21. 12. 2022 | MM TRADE SK Kremnica | eFaktúra | stavebný materiál | 220100056 | 17,77 EUR |
21. 12. 2022 | MARTINO SK Prešov | Faktúra | lineárno ložisko | FV222669 | 163,80 EUR |
21. 12. 2022 | STAVIVÁ-GARAJ Banská Bystrica | Faktúra | jadrová omietka | 2215012546 | 26,52 EUR |
21. 12. 2022 | StVPS Banská Bystrica | Faktúra | ostat. stav. práce - preklad príp. | 7122070371 | 661,65 EUR |
21. 12. 2022 | VOLVO GROUP SLOVAKIA Senec | Faktúra | servis motorového vozidla | 3622213 | 331,88 EUR |
21. 12. 2022 | PETIT PRESS Bratislava | Faktúra | Historická revue - časopis | 122007088772 | 34,80 EUR |
21. 12. 2022 | GUFERO PLUS Žiar nad Hronom | eFaktúra | elektromotor | 22011733 | 914,88 EUR |
21. 12. 2022 | HET SLOVAKIA Galanta | eFaktúra | nitro lak lesklý | 9662201205 | 402,53 EUR |
16. 12. 2022 | M.P.ELEKTRIK Žiar nad Hronom | Faktúra | paušál za vykonané revízie | 2022115 | 600,00 EUR |
16. 12. 2022 | EUROFINS ENVIRONMENT TESTING SLOVAKIA T | eFaktúra | analýza odpadová voda | KT-22-006868 | 360,00 EUR |
16. 12. 2022 | MET SLOVAKIA Bratislava | eFaktúra | za dodávku zemného plynu | DD22201295 | 56 640,00 EUR |
16. 12. 2022 | MET SLOVAKIA Bratislava | eFaktúra | za dodávku zemného plynu | DD22201293 | 28 760,00 EUR |
16. 12. 2022 | HOPPECKE BATTERIEN SLOVAKIA Partizánske | eFaktúra | pravidelné servisné prehliadky batérií | FVTs-1064/2022 | 540,88 EUR |
16. 12. 2022 | SOPK Bratislava | Faktúra | elektonické overovanie obchodných dokladov | 032220291 | 90,00 EUR |
15. 12. 2022 | CNC EXPERT Zvolen | Faktúra | batéria | 22VF01139 | 78,00 EUR |
15. 12. 2022 | METRO Zvolen | Faktúra | repre | 0003/051614 | 94,67 EUR |
15. 12. 2022 | OTIS VÝŤAHY Bratislava | eFaktúra | dodanie knihy "kontrola výťahov" | 17205849 | 10,80 EUR |
15. 12. 2022 | MARIUS PEDERSEN Trenčín | Faktúra | zhodnotenie odpadu - obaly z papiera, lepenky, plastov | 3115228239 | 786,44 EUR |
15. 12. 2022 | STAVI TRANS Kremnica | Faktúra | posypový materiál - štrk | 2022676 | 252,00 EUR |
15. 12. 2022 | STREDOSLOVENSKÁ DISTRIBUČNÁ Žilina | Faktúra | zaistenie a odistenie dodávky elektrickej energie | 4141244323 | 388,96 EUR |