20. 9. 2022 | TECHNO-SERVICE SK Prešov | eFaktúra | čistič pre špeciálne účely | 4022201097 | 673,56 EUR |
20. 9. 2022 | TNT Bratislava | eFaktúra | prepravné náklady | 00946391 | 739,90 EUR |
20. 9. 2022 | TNT Bratislava | eFaktúra | prepravné náklady | 90022772 | 416,49 EUR |
20. 9. 2022 | ELEKTRO FRIEBERT Kremnica | eFaktúra | elektroinštalačný materiál | 22200794 | 1 151,56 EUR |
19. 9. 2022 | LORIKA SLOVAKIA Sučany | Faktúra | hygienické potreby | 24223032 | 244,58 EUR |
19. 9. 2022 | OTIS VÝŤAHY Bratislava | eFaktúra | dodanie "Kniha kontrol výťahu" | 17205336 | 21,60 EUR |
19. 9. 2022 | PREZAM-PETER VRTÁK Lovčica-Trubín | eFaktúra | tlaková hadica, špir. had. | FAV220661 | 163,72 EUR |
19. 9. 2022 | NAJLACNEJSIEDREVINY Chrabrany | Faktúra | stromy, substrát | 10221875 | 1 062,14 EUR |
19. 9. 2022 | DR-LAB Martin | Faktúra | refraktomer | OF42722 | 45,72 EUR |
16. 9. 2022 | MET SLOVAKIA Bratislava | eFaktúra | doklad o prijatí platby - zemný plyn | DD22200891 | 7 589,00 EUR |
16. 9. 2022 | MET SLOVAKIA Bratislava | eFaktúra | doklad o prijatí platby - zemný plyn | DD22200881 | 2 752,00 EUR |
16. 9. 2022 | BENZINOIL Kremnica | eFaktúra | pohonné hmoty | 2022190 | 637,01 EUR |
16. 9. 2022 | ZSE ENERGIA Bratislava | eFaktúra | za dodávku elektriny - nedoplatok | 7010859394 | 71 401,54 EUR |
16. 9. 2022 | LINDE GAS Bratislava | eFaktúra | tech. plyny | 4229994751 | 149,33 EUR |
14. 9. 2022 | TLAČOVÁ AGENTÚRA SR Bratislava | eFaktúra | fotografie TA SR na sadu euromincí | 1000221686 | 72,00 EUR |
14. 9. 2022 | GUFERO PLUS Žiar nad Hronom | eFaktúra | tesnenie ploché | 22011252 | 25,92 EUR |
14. 9. 2022 | RESKOP Poniky | Faktúra | textilné popruhy | 220100103 | 38,40 EUR |
14. 9. 2022 | UP DEJEUNER Bratislava | Faktúra | jedálne kupóny | 122048410 | 2 457,00 EUR |
13. 9. 2022 | TNT Bratislava | eFaktúra | prepravné náklady | 00944995 | 181,84 EUR |
13. 9. 2022 | WIBIC Horná Štubňa | eFaktúra | preklad listín | 20220046 | 57,60 EUR |
13. 9. 2022 | M.P.ELEKTRIK Žiar nad Hronom | eFaktúra | práce nad paušál za vykonané revízie | 2022079 | 1 058,20 EUR |
13. 9. 2022 | M.P.ELEKTRIK Žiar nad Hronom | Faktúra | paušál za vykonané revízie | 2022080 | 600,00 EUR |
13. 9. 2022 | HM TOOLS INDUSTRIAL Šumperk | Faktúra | segment bubna | 20229029 | 945,00 EUR |
13. 9. 2022 | RUPET INTERNATIONAL Červeník | Faktúra | vzd. brúska | 2022/02192 | 718,80 EUR |
13. 9. 2022 | PREZAM-PETER VRTÁK Lovčica-Trubín | eFaktúra | servis kompresora | FAV220655 | 1 030,08 EUR |