26. 8. 2022 | Servis Metal P. Jarabica Púchov | Faktúra | Materiál | 202205964 | 10 363,64 EUR |
26. 8. 2022 | DINTECHNIK | Faktúra | Zvarený pohonový pás | 32200738 | 214,54 EUR |
24. 8. 2022 | Čistiareň Mýval Ladomerská Vieska | eFaktúra | Panie a čistenie | 1020220043 | 29,40 EUR |
24. 8. 2022 | GUFERO Žiar nad Hronom | eFaktúra | Oprava elektromotora | 22011151 | 141,24 EUR |
24. 8. 2022 | M.P.ELEKTRIK Žiar nad Hronom | Faktúra | Revízia el. zariadení | 2022071 | 300,00 EUR |
24. 8. 2022 | M.P.ELEKTRIK Žiar nad Hronom | Faktúra | Revízia el. zariadení | 2022070 | 600,00 EUR |
24. 8. 2022 | AGEM Computers Bratislava | Faktúra | POE zdroj Anténa | 2221033844 | 20,80 EUR |
24. 8. 2022 | Technopack-Slovakia Zvolen | Faktúra | Sáčky vákuové | 4202836 | 127,20 EUR |
24. 8. 2022 | Lindstrom Trnava | Faktúra | Prenájom rohoží | 2321948 | 249,53 EUR |
23. 8. 2022 | PSDOMOV Žilina | Faktúra | publikácia "Čo má vedieť mzdová účtovníčka" | 20220110 | 66,00 EUR |
23. 8. 2022 | VIDA Kremnica | Faktúra | prerobenie a výmena lôžka | 220037 | 2 449,44 EUR |
23. 8. 2022 | ANTALON Bratislava | Faktúra | Karcher výmenná batéria | MVSE220800196 | 17,50 EUR |
23. 8. 2022 | PNEUSERVIS RAJTER Kremnica | Faktúra | autobatéria | 220010 | 80,00 EUR |
23. 8. 2022 | KMETUI Repište | Faktúra | drevené etue | FV220019 | 1 883,52 EUR |
23. 8. 2022 | MAREK SEKAJ Kremnica | Faktúra | fermež, valec, štetec | 22VF00094 | 290,81 EUR |
23. 8. 2022 | TNT Bratislava | eFaktúra | prepravné náklady | 90022297 | 704,27 EUR |
23. 8. 2022 | TNT Bratislava | eFaktúra | prepravné náklady | 00941158 | 99,32 EUR |
22. 8. 2022 | LUBRICANT SK Bratislava | eFaktúra | mazivá | FV-288/2022 | 168,72 EUR |
22. 8. 2022 | SADAK Prievidza | Faktúra | statické posúdenie Komína | 20220020 | 650,00 EUR |
22. 8. 2022 | KMETUI Repište | Faktúra | drevená etua | FV220018 | 3 133,44 EUR |
22. 8. 2022 | HOFFMANN Nemecko | Faktúra | ľahký otočný sústruž. hrot, | 9308639664 | 134,52 EUR |
22. 8. 2022 | HOFFMANN Nemecko | Faktúra | závitová šablóna | 9308638321 | 12,40 EUR |
22. 8. 2022 | ÚSTAV MATERIÁLOV A MECHANIKY STROJOV Br | Faktúra | optická emisná spektroskopia | 20220096 | 288,00 EUR |
19. 8. 2022 | AEROLAND Skiač | Faktúra | letenky | 22218 | 790,00 EUR |
19. 8. 2022 | StVPS Banská Bystrica | Faktúra | rozbor odpadovej vody | 7322070021 | 146,09 EUR |