8. 6. 2022 | VZOR Detva | eFaktúra | kartónové krabice | 401220387 | 172,80 EUR |
8. 6. 2022 | JVD PROJECT Falkušovce | eFaktúra | rýchlospínací elektromagnetický ventil | 20220013 | 928,80 EUR |
8. 6. 2022 | TUV SUD SLOVAKIA Bratislava | Faktúra | posúdenie bezpečnosti strojových zariadení | 2216503369 | 1 380,00 EUR |
8. 6. 2022 | SLOVENSKÁ POŠTA Banská Bystrica | Faktúra | poštové služby - podaj zásielok | 9001514065 | 1 720,92 EUR |
8. 6. 2022 | SCANDI Lieskovec | Faktúra | sekundové lepidlo | 20220979-02 | 112,86 EUR |
8. 6. 2022 | JÁN BÚRY Kremnica | Faktúra | tmel, lepidlo, hmoždinky | 20223031 | 292,15 EUR |
7. 6. 2022 | HARMEN Snina | Faktúra | pe sáčky | 220101188 | 6 068,66 EUR |
7. 6. 2022 | ROVEN Hriňová | Faktúra | debnička | 2200256 | 10 794,24 EUR |
7. 6. 2022 | A-BUILD Kremnica | eFaktúra | výkon činnosti stavebného dozoru | FV22/0023 | 2 355,00 EUR |
7. 6. 2022 | EMKOS Kalinovo | Faktúra | brúsenie platní | 220100143 | 411,60 EUR |
7. 6. 2022 | ROVEN Hriňová | Faktúra | debnička | 2200232 | 7 920,00 EUR |
7. 6. 2022 | WINTOPERK Partizánske | Faktúra | pracovná obuv | 10220989 | 782,10 EUR |
7. 6. 2022 | TOP Bratislava | Faktúra | pravá jelenica | 1043232000 | 26,95 EUR |
7. 6. 2022 | EUROLIS Martin | eFaktúra | kartónový obal | 20220357 | 396,00 EUR |
7. 6. 2022 | MVM CEENERGY SLOVAKIA Bratislava | eFaktúra | za dodávky plynu - nedoplatok | 2022001185 | 5 353,57 EUR |
6. 6. 2022 | SLOVAK TELEKOM Bratislava | eFaktúra | telekomunikačné služby | 8307259716 | 18,00 EUR |
6. 6. 2022 | SLOVAK TELEKOM Bratislava | eFaktúra | telekomunikačné služby | 8307353850 | 222,86 EUR |
6. 6. 2022 | SLOVAK TELEKOM Bratislava | eFaktúra | telekomunikačné služby | 8307225198 | 724,14 EUR |
6. 6. 2022 | SLOVAK TELEKOM Bratislava | eFaktúra | telekomunikačné služby | 8307267693 | 24,98 EUR |
6. 6. 2022 | SLOVAK TELEKOM Bratislava | eFaktúra | telekomunikačné služby | 8307306416 | 5,53 EUR |
6. 6. 2022 | HARMEN Snina | Faktúra | pe sáčky | 220101151 | 12 247,20 EUR |
6. 6. 2022 | NÁROD. DIAĽ. SPOLOČ. Bratislava | Faktúra | mýto | 1220686073 | 101,52 EUR |
6. 6. 2022 | JF Detva | Faktúra | zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby | 10222980 | 394,80 EUR |
6. 6. 2022 | RESKOP Poniky | Faktúra | revízie zdvíhacích zariadení | 220100069 | 360,00 EUR |
6. 6. 2022 | NOMATECH Praha | Faktúra | servis stroja BHV 350 | 20220519 | 1 287,00 EUR |