6. 6. 2022 | POW-EN Bratislava | eFaktúra | za dodávku elektriny | 1822102891 | 33 457,62 EUR |
6. 6. 2022 | UP DÉJEUNER Bratislava | eFaktúra | pohonné hmoty | 4222011138 | 115,18 EUR |
6. 6. 2022 | PEEG-BRUSIVO Martin | eFaktúra | kotúč | 3000460622 | 543,48 EUR |
3. 6. 2022 | CBC SLOVAKIA Bratislava | eFaktúra | Paušál Fix - zhotovené veľkoformátové čiernobiele výtlačky | 904-22-00332 | 157,39 EUR |
3. 6. 2022 | RICOH SLOVAKIA Bratislava | eFaktúra | skutočne zhotovené kópie na zariadení | 5221400896 | 581,27 EUR |
3. 6. 2022 | BENZINOIL Kremnica | eFaktúra | pohonné hmoty | 2022111 | 1 372,70 EUR |
2. 6. 2022 | MZ TRADE Ladomerská Vieska | eFaktúra | plech pozinkovaný | FVT22205099 | 266,92 EUR |
2. 6. 2022 | E.D.T. Bratislava | eFaktúra | kompresor porucha | 2022116151 | 1 513,80 EUR |
2. 6. 2022 | HOFIELD Zvolen | Faktúra | dentacryl | S022090 | 344,33 EUR |
2. 6. 2022 | LUMAT Žiar nad Hronom | eFaktúra | vodoinštalačný materiál | 220057 | 1 316,57 EUR |
2. 6. 2022 | LINDE GAS Bratislava | eFaktúra | tech. plyny | 4228899672 | 892,22 EUR |
2. 6. 2022 | DAVID PLUS Nitra | eFaktúra | mesačný serv. popl. MerkurIS-Mikro | 2221150 | 53,58 EUR |
2. 6. 2022 | EUROLIS Martin | eFaktúra | kartónový obal | 20220336 | 840,00 EUR |
2. 6. 2022 | ELEKTRO FRIEBERT Kremnica | eFaktúra | elektroinštalačný materiál | 22200456 | 905,37 EUR |
2. 6. 2022 | SBS KOBRA Martin | Faktúra | strážna služba - horný závod | 220030 | 7 622,44 EUR |
2. 6. 2022 | SBS KOBRA Martin | Faktúra | strážna služba - raziareň, tlačiareň, kontrolná činnosť | 220029 | 7 149,81 EUR |
2. 6. 2022 | SBS KOBRA Martin | Faktúra | strážna služba - dolný závod | 220028 | 14 963,33 EUR |
2. 6. 2022 | StVPS Banská Bystrica | Faktúra | rozbor odpadovej vody | 7322070012 | 415,15 EUR |
2. 6. 2022 | SEA SK Prievidza | Faktúra | servis kotla | 22VF065 | 794,00 EUR |
2. 6. 2022 | J M S Martin | Faktúra | segment presný | 2233241 | 720,00 EUR |
1. 6. 2022 | ANDREA VÁCLAVOVÁ-ADAX Kremnica | Faktúra | stravné lístky | 20220014 | 14 894,40 EUR |
1. 6. 2022 | PBGAS Žilina | Faktúra | propán VZV | 100160222 | 635,91 EUR |
1. 6. 2022 | MAREK SEKAJ Kremnica | Faktúra | brúsne plátno, mal. páska, duvilax | 22VF00059 | 180,84 EUR |
1. 6. 2022 | GALIMEX Martin | eFaktúra | servis motorového vozidla | OF2220201390 | 207,24 EUR |
1. 6. 2022 | DIMANO Bratislava | eFaktúra | oprava zariadenia | 2022050011 | 358,80 EUR |