11. 5. 2021 | UP SLOVENSKO Bratislava | Faktúra | jedálne kupóny | 121036441 | 1 987,77 EUR |
11. 5. 2021 | TOS SLOVAKIA Žilina | Faktúra | skľučovadlo | 221081 | 333,60 EUR |
11. 5. 2021 | EMP Slavkov u Brno | Faktúra | čerpadlo | 210186 | 257,00 EUR |
11. 5. 2021 | MARIUS PEDERSEN Trenčín | Faktúra | prenájom kontajnera | 3115212578 | 216,72 EUR |
11. 5. 2021 | T+T Žilina | Faktúra | poplatok za uloženie odpadu | 2021130376 | 37,60 EUR |
11. 5. 2021 | T+T Žilina | Faktúra | zmiešané odpady zo stavieb | 2021130375 | 219,96 EUR |
11. 5. 2021 | LUBRICANT SK Bratislava | Faktúra | mazivá | FV-221/2021 | 168,24 EUR |
11. 5. 2021 | TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom | Faktúra | vývoz veľkokapacitného kontajnera | 20213124 | 140,65 EUR |
11. 5. 2021 | SHELL SLOVAKIA Bratislava | Faktúra | pohonné hmoty | 1700727181 | 73,31 EUR |
10. 5. 2021 | GALIMEX Martin | eFaktúra | náhradný diel do automobilu | NM2130130716 | 72,04 EUR |
10. 5. 2021 | RICOH SLOVAKIA Bratislava | eFaktúra | skutočne zhotovené kópie na zariadení | 5211400244 | 138,28 EUR |
10. 5. 2021 | VIDA Kremnica | Faktúra | kazeta drevená | 210005 | 412,80 EUR |
10. 5. 2021 | HOUR Žilina | eFaktúra | implementácia Human Klasik | OFI220210087 | 2 015,76 EUR |
10. 5. 2021 | OBSTARÁME Bratislava | eFaktúra | verejné obstarávanie | FA2104025 | 567,00 EUR |
10. 5. 2021 | POW-EN Bratislava | eFaktúra | za dodávku elektriny - nedoplatok | 1821102464 | 15 645,80 EUR |
7. 5. 2021 | TECHNOLOGY SLOVAKIA Martin | eFaktúra | bublinková fólia | 21001974 | 243,70 EUR |
7. 5. 2021 | RESKOP Poniky | Faktúra | revízie zdvíhacích zariadení | 210100064 | 360,00 EUR |
7. 5. 2021 | JF Detva | Faktúra | zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby | 10212021 | 394,80 EUR |
7. 5. 2021 | AQUASTYL SLOVAKIA Považská Bystrica | Faktúra | oprava BRH | 20210145 | 200,38 EUR |
7. 5. 2021 | NÁROD. DIAĽ. SPOLOČNOSŤ Bratislava | Faktúra | mýto | 1210518892 | 248,16 EUR |
7. 5. 2021 | EUROLIS Martin | Faktúra | kartónový obal | 20210260 | 169,20 EUR |
7. 5. 2021 | EUROLIS Martin | Faktúra | drevená debna | 20210261 | 2 022,72 EUR |
7. 5. 2021 | EUROLIS Martin | Faktúra | drevená debna | 20210289 | 2 600,64 EUR |
7. 5. 2021 | StVPS Banská Bystrica | Faktúra | vodné a stočné | 2211096864 | 2 251,81 EUR |
7. 5. 2021 | StVPS Banská Bystrica | Faktúra | vodné a stočné | 2211096863 | 2 373,90 EUR |