31. 7. 2020 | JOBA-ZH Ladomerská Vieska | eFaktúra | ložisko | 2020290 | 6,00 EUR |
31. 7. 2020 | PETER ERTL Kremnica | Faktúra | prepravné náklady | 20200982 | 1 500,00 EUR |
30. 7. 2020 | StVPS Banská Bystrica | Faktúra | stavebno - montážne práce - preplatok | 7120070163 | -21,98 EUR |
30. 7. 2020 | HOFFMANN GROUP Nemecko | Faktúra | brúsne teliesko špeciál. korund, špirálový vrták, | 9307416939 | 107,43 EUR |
30. 7. 2020 | MAREK SEKAJ Kremnica | Faktúra | kancelárske potreby | 20VF00070 | 272,32 EUR |
30. 7. 2020 | SW-T Zvolen | Faktúra | pás tyče | 2020/111 | 27,01 EUR |
30. 7. 2020 | GUFERO BB Banská Bystrica | Faktúra | ložisko | 7202001710 | 419,88 EUR |
30. 7. 2020 | TUV SUD SLOVAKIA Bratislava | Faktúra | posúdenie PD | 2016503862 | 96,00 EUR |
30. 7. 2020 | SHELL SLOVAKIA Bratislava | Faktúra | pohonné hmoty | 1615853803 | 74,88 EUR |
30. 7. 2020 | SHELL SLOVAKIA Bratislava | Faktúra | poplatok za kartu | 1700648312 | 1,54 EUR |
30. 7. 2020 | SHELL SLOVAKIA Bratislava | Faktúra | pohonné hmoty | 1700648313 | 67,15 EUR |
29. 7. 2020 | StVPS Banská Bystrica | Faktúra | vodné a stočné | 2201174234 | 5,66 EUR |
29. 7. 2020 | TOPICO Banská Bystrica | eFaktúra | vyúčtovaný čb a farebný výstup zo zariadenia | 20VF01970 | 97,32 EUR |
29. 7. 2020 | ELERO Považská Bystrica | Faktúra | rezací drôt | 20011566 | 187,85 EUR |
28. 7. 2020 | TNT Bratislava | eFaktúra | prerpavné náklady | 90007961 | 116,86 EUR |
28. 7. 2020 | JVD PROJECT Falkušovce | Faktúra | servisný zásah | 20200019 | 670,80 EUR |
27. 7. 2020 | PORADCA PODNIKATEĽA Žilina | Faktúra | Pracovné právo - ročník 2020, 3. preddavok | 0420070220 | 150,00 EUR |
27. 7. 2020 | PORADCA PODNIKATEĽA Žilina | Faktúra | Zbierka zákonov - 4. preddavok | 0420070163 | 108,00 EUR |
27. 7. 2020 | ORANGE Bratislava | eFaktúra | mesačný poplatok Šikovná voľba | 2565637039 | -13,11 EUR |
24. 7. 2020 | ADET Považská Bystrica | eFaktúra | Pracovné odevy | 2200767 | 197,51 EUR |
24. 7. 2020 | VALTECH Nitra | eFaktúra | Servis klimatizácií | 2020124 | 567,60 EUR |
24. 7. 2020 | KARCHER Žiar nad Hronom | Faktúra | Leštič podláh | 202000355 | 200,00 EUR |
24. 7. 2020 | Lindstrom Trnava | Faktúra | Prenájom rohoží | 2077028 | 157,15 EUR |
24. 7. 2020 | Anton Panáček Varín | Faktúra | Kalibrácia váh | 2020044 | 307,80 EUR |
23. 7. 2020 | TNTBratislava | eFaktúra | Prepravné náklady | 80016939 | 20,50 EUR |