17. 7. 2020 | GALIMEX Martin | Faktúra | náhradný diel do auta | OF2020 101857 | 29,18 EUR |
16. 7. 2020 | REMESLO STROJAL Žiar nad Hronom | Faktúra | strihanie vlastného materiálu | OFS-2455/2020 | 21,72 EUR |
16. 7. 2020 | ARIANA Bratislava | eFaktúra | preklad do angličtiny | F/10079/20 | 84,64 EUR |
16. 7. 2020 | ARIANA Bratislava | eFaktúra | preklad do angličtiny s korektúrou | F/10078/20 | 539,83 EUR |
15. 7. 2020 | IKEA BRATISLAVA Bratislava | Faktúra | pracovná lampa TERTIAL, ALEX zás. diel | 489/2020/22953 | 217,84 EUR |
15. 7. 2020 | KANTÁRIK Jastrabá | Faktúra | oprava vozidla | 2201790 | 414,00 EUR |
15. 7. 2020 | PORADCA PODNIKATEĽA Žilina | Faktúra | Pracovné právo - ročník 2020, 3. preddavok | 5920016516 | 150,00 EUR |
15. 7. 2020 | LUBRICANT SK Bratislava | Faktúra | mazivá | FV-306/2020 | 73,92 EUR |
15. 7. 2020 | TNT Bratislava | eFaktúra | prepravné náklady | 90007762 | 242,03 EUR |
15. 7. 2020 | AGHARTA COMPUTERS Zvolen | eFaktúra | NW závesný rack, Patch panel | 20VF0087 | 84,00 EUR |
14. 7. 2020 | ROMAN TINÁK-KARCHER Žiar nad Hronom | Faktúra | mokro-suchý vysávač | 202000346 | 82,00 EUR |
13. 7. 2020 | NATUR-PACK Bratislava | Faktúra | Zmluva o plnení - prenosné BaA | 202013689 | 30,00 EUR |
13. 7. 2020 | NATUR-PACK Bratislava | Faktúra | Zmluva o plnení - obaly | 202014136 | 716,53 EUR |
13. 7. 2020 | NATUR-PACK Bratislava | Faktúra | Zmluva o plnení - neobalové výrobky | 202014484 | 30,00 EUR |
13. 7. 2020 | RESKOP Poniky | Faktúra | revízie zdvíhacích zariadení | 200100102 | 360,00 EUR |
13. 7. 2020 | AKADÉMIA CONSULTING Prievidza | Faktúra | základný kurz - obsluha, údržba krovinorezov | 53/2020/ZH | 180,00 EUR |
13. 7. 2020 | SCANDI Lieskovec | Faktúra | lepidlo, Lint utierka | 20201790-01 | 143,28 EUR |
13. 7. 2020 | M.P.ELEKTRIK Žiar nad Hronom | Faktúra | práce nad paušál za vykonané revízie a dokumentáciu | 2020051 | 944,66 EUR |
13. 7. 2020 | JUDr. JAROSLAV SPÁČ Žiar nad Hronom | eFaktúra | paušálna odmena o právnej pomoci za júl 2020 | 2020022 | 3 081,64 EUR |
10. 7. 2020 | UP SLOVENSKO Bratislava | Faktúra | jedálne kupóny | 120065277 | 1 225,60 EUR |
10. 7. 2020 | TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom | Faktúra | vývoz veľkokapacitného kontajnera | 20203387 | 294,64 EUR |
10. 7. 2020 | TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom | Faktúra | polatok za uloženie odpadov | 202080576 | 106,20 EUR |
10. 7. 2020 | TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom | Faktúra | poskytovanie služieb v odpadovom hospodárstve - zmiešané odpady | 20203409 | 245,28 EUR |
10. 7. 2020 | M. P. ELEKTRIK Žiar nad Hronom | Faktúra | paušál za vykonané revízie a dokumentáciu | 2020050 | 600,00 EUR |
10. 7. 2020 | CBC SLOVAKIA Bratislava | Faktúra | paušál Fix - zhotovené nadlimitné normokópie | 914-20-00481 | 222,42 EUR |