9. 4. 2024 | M.P.ELEKTRIK Žiar nad Hronom | eFaktúra | práce nad paušál za vykonané revízie | 2024045 | 1 011,96 EUR |
9. 4. 2024 | M.P.ELEKTRIK Žiar nad Hronom | eFaktúra | práce nad paušál za vykonané revízie | 2024046 | 1 462,46 EUR |
9. 4. 2024 | JAROSLAV ADAMEC PHOBOSSTUDIO Bojnice | Faktúra | kompatibilný toner | 00058325 | 110,60 EUR |
9. 4. 2024 | STREDOSLOVENSKÁ DISTRIBUČNÁ Žilina | Faktúra | prekročenie MRK - nedoplatok | 9241029909 | 12 243,74 EUR |
9. 4. 2024 | ŠKOLBOZ SK Bratislava | Faktúra | pracovná obuv | 240100747 | 97,78 EUR |
9. 4. 2024 | MET SLOVAKIA Bratislava | eFaktúra | vyúčtovanie za dodávku plynu - preplatok | 2124000366 | 632,89 EUR |
9. 4. 2024 | MET SLOVAKIA Bratislava | eFaktúra | vyúčtovanie za dodávku plynu - preplatok | 2124000373 | 3 002,03 EUR |
9. 4. 2024 | SLOVENSKÁ POŠTA Banská Bystrica | eFaktúra | poštové služby - podaj zásielok | 9001682439 | 4 862,53 EUR |
9. 4. 2024 | JÁN BÚRY K&B Kremnica | Faktúra | skoba, plech dierovaný, koleno, zámok skrinkový, kefa, hadica, pásky, silikón | 20243027 | 283,22 EUR |
9. 4. 2024 | LORIKA SLOVAKIA Sučany | Faktúra | hygienické potreby | 24241060 | 500,40 EUR |
9. 4. 2024 | WINTOPERK Partizánske | Faktúra | pracovná obuv | 10240502 | 146,69 EUR |
9. 4. 2024 | MIKROHUKO Banská Bystrica | Faktúra | telefón Panasonic | 2410139 | 97,87 EUR |
9. 4. 2024 | SHELL SLOVAKIA Bratislava | Faktúra | poplatok za prístup do systému EETS4U | 1701068674 | 24,00 EUR |
8. 4. 2024 | ELEKTRO FRIEBERT Kremnica | eFaktúra | elektroinštalačný materiál | 24200266 | 537,06 EUR |
8. 4. 2024 | NÁROD. DIAĽ. SPOLOČNOSŤ Bratislava | Faktúra | mýto | 1240423643 | 226,63 EUR |
8. 4. 2024 | URDIAMANT SLOVAKIA Martin | Faktúra | diamantová pasta | 2024089 | 116,40 EUR |
8. 4. 2024 | ELBA Kremnica | Faktúra | brúsenie upínacích kruhov | 24000877 | 2 269,20 EUR |
8. 4. 2024 | StVPS Banská Bystrica | Faktúra | vodné a stočné - nulová faktúra | 2241070930 | 0,00 EUR |
8. 4. 2024 | StVPS Banská Bystrica | Faktúra | vodné a stočné | 2241071044 | 2 402,59 EUR |
8. 4. 2024 | StVPS Banská Bystrica | Faktúra | vodné astočné | 2241071045 | 1 885,08 EUR |
5. 4. 2024 | JF Detva | eFaktúra | zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby | 10241583 | 394,80 EUR |
5. 4. 2024 | NABBI Podbiel | Faktúra | šesťdverový kredenc | 2202403615 | 154,90 EUR |
5. 4. 2024 | IGOR ŠKROBÁNEK-O.P.C.D. Teplička nad Vá | Faktúra | úradné meranie spotreby paliva mot. vozidla | 2024/139 | 638,40 EUR |
5. 4. 2024 | LINDSTROM Trnava | Faktúra | prenájom rohoží | 2530932 | 323,81 EUR |
5. 4. 2024 | AUTOŠKOLA LUTO Žiar nad Hronom | Faktúra | KKV - pravidelný výcvik | 240027 | 276,00 EUR |