4. 4. 2024 | SLOVAK TELEKOM Bratislava | eFaktúra | telekomunikačné služby | 8346929222 | 6,43 EUR |
4. 4. 2024 | SLOVAK TELEKOM Bratislava | eFaktúra | telekomunikačné služby | 8346822809 | 6,55 EUR |
4. 4. 2024 | SLOVAK TELEKOM Bratislava | eFaktúra | telekomunikačné služby | 8346877631 | 24,98 EUR |
4. 4. 2024 | RESKOP Poniky | Faktúra | revízie zdvíhacích zariadení | 240100058 | 360,00 EUR |
4. 4. 2024 | RESKOP Poniky | Faktúra | revízie zdvíhacích zariadení - odborná prehliadka | 240100057 | 996,00 EUR |
4. 4. 2024 | StVPS Banská Bystrica | Faktúra - opravná | vodné a stočné - preplatok | 2242000816 | -212,23 EUR |
3. 4. 2024 | KVANT Bratislava | Faktúra | pipeta sklopná | 1300241343 | 107,78 EUR |
3. 4. 2024 | SOPK Bratislava | Faktúra | elektronické overovanie obchodných dokladov | 032240105 | 163,20 EUR |
3. 4. 2024 | AXIANS CZECH REPUBLIC Praha | eFaktúra | MAX servisná podpora | 9062007555 | 900,00 EUR |
3. 4. 2024 | PAPERA Banská Bystrica | Faktúra | kancelárske potreby | ZF402400235 | 1 682,95 EUR |
3. 4. 2024 | PAPERA Banská Bystrica | Faktúra | kancelárske potreby | ZF402400265 | 292,56 EUR |
2. 4. 2024 | LUMAT Žiar nad Hronom | eFaktúra | vodoinštalačný materiál | 240100020 | 26,69 EUR |
2. 4. 2024 | DETOX Banská Bystrica | eFaktúra | odbor chémie | FV4-2024-144-000312 | 1 320,00 EUR |
2. 4. 2024 | MEWA Bratislava | eFaktúra | MEWA Systém Čistiace utierky | 8680282021 | 89,88 EUR |
2. 4. 2024 | MEWA Bratislava | eFaktúra | MEWA Systém Čistiace utierky | 8680280910 | 470,58 EUR |
2. 4. 2024 | TNT Bratislava | eFaktúra | prepravné náklady | 90038259 | 117,70 EUR |
2. 4. 2024 | TNT Bratislava | eFaktúra | prepravné náklady | 01052648 | 16,00 EUR |
2. 4. 2024 | TNT Bratislava | eFaktúra | prepravné náklady | 01052196 | 108,83 EUR |
2. 4. 2024 | DAVID PLUS Nitra | eFaktúra | mesačný serv. popl. MerkurIS-Mikro | 2240626 | 39,43 EUR |
2. 4. 2024 | CNI TLAČ SERVIS Bratislava | eFaktúra | CNI Izopropylalkohol | 24100481 | 272,64 EUR |
2. 4. 2024 | MET SLOVAKIA Bratislava | eFaktúra | doklad o prijatí platby | DD22400376 | 7 453,00 EUR |
2. 4. 2024 | MET SLOVAKIA Bratislava | eFaktúra | doklad o prijatí platby | DD22400374 | 3 323,00 EUR |
2. 4. 2024 | LINDE GAS Bratislava | eFaktúra | tech. plyny | 4235016677 | 964,64 EUR |
2. 4. 2024 | EKO VÝŤAHY Žilina | Faktúra | servis výťahov | 20240296 | 426,00 EUR |
2. 4. 2024 | QUIRIS Púchov | Faktúra | montáž a spojovanie hnacích remeňov | 2024910209 | 867,60 EUR |