7. 3. 2024 | NÁRODNÁ DIAĽ. SPOLOČNOSŤ Bratislava | Faktúra | mýto | 1240277239 | 89,38 EUR |
7. 3. 2024 | SLOVAK TELEKOM Bratislava | Faktúra | telekomunikačné služby | 8345256448 | 0,07 EUR |
6. 3. 2024 | EUROPAPIER SLOVENSKO Bratislava | eFaktúra | tekutá pasta na ruky | 3100333739 | 162,48 EUR |
6. 3. 2024 | ARCONEX Bratislava | Faktúra | oprava - výmena pásu | 20240014 | 1 174,07 EUR |
6. 3. 2024 | LINDSTROM Trnava | Faktúra | prenájom rohoží | 2520490 | 236,45 EUR |
6. 3. 2024 | MÁRIUS PEDERSEN Trenčín | Faktúra | prenájom kontajnera HNK | 3115240782 | 201,60 EUR |
6. 3. 2024 | MET SLOVAKIA Bratislava | eFaktúra | vyúčtovanie za dodávku zemného plynu - preplatok | 2124000254 | 8 339,09 EUR |
6. 3. 2024 | MET SLOVAKIA Bratislava | eFaktúra | vyúčtovanie za dodávku plynu - preplatok | 2124000253 | 3 464,44 EUR |
5. 3. 2024 | INTERTEC Banská Bystrica | Faktúra | technický puffer | 6240120 | 24,00 EUR |
5. 3. 2024 | FABORY-SLOVAKIA Poprad | eFaktúra | skrutka s vnút. hr. | 1070257051 | 40,82 EUR |
5. 3. 2024 | RICOH SLOVAKIA Bratislava | eFaktúra | skutočne zhotovené kópie na zariadení | 5231406420 | 967,58 EUR |
5. 3. 2024 | JF Detva | eFaktúra | zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby | 10240969 | 394,80 EUR |
5. 3. 2024 | WEBGLOBE Bratislava | eFaktúra | reg. poplatok za doménu | 2485010550 | 13,32 EUR |
5. 3. 2024 | SLOVAK TELEKOM Bratislava | eFaktúra | telekomunikačné služby | 8345191065 | 224,48 EUR |
5. 3. 2024 | SLOVAK TELEKOM Bratislava | eFaktúra | telekomunikačné služby | 8345066320 | 18,00 EUR |
5. 3. 2024 | SLOVAK TELEKOM Bratislava | eFaktúra | telekomunikačné služby | 8345085107 | 24,98 EUR |
5. 3. 2024 | SLOVAK TELEKOM Bratislava | eFaktúra | telekomunikačné služby | 8345143447 | 1,93 EUR |
5. 3. 2024 | SLOVAK TELEKOM Bratislava | eFaktúra | telekomunikačné služby | 8345034799 | 2,99 EUR |
5. 3. 2024 | SLOVAK TELEKOM Bratislava | eFaktúra | telekomunikačné služby | 8345035465 | 687,08 EUR |
5. 3. 2024 | DTNET DETVA Lučenec | eFaktúra | Teatro Balíček Internet | 1240001508 | 33,80 EUR |
5. 3. 2024 | INTERMAP Bratislava | Faktúra | daňový doklad na základe prijatej úhrady k ZF | D820240008 | 1 000,00 EUR |
5. 3. 2024 | FUERGY INDUSTRIES Bratislava | eFaktúra | servis - batériové úložisko | 20240013 | 129,60 EUR |
4. 3. 2024 | PBGAS Žilina | eFaktúra | dennýv nájom - argón | 80076924 | 8,00 EUR |
4. 3. 2024 | AXIANS CZECH REPUBLIC Praha | eFaktúra | MAX servisná podpora | 9062007493 | 900,00 EUR |
4. 3. 2024 | HLAVNÉ MESTO SR Bratislava | Faktúra | úhrada parkovného | ZH086BH | 7,00 EUR |