4. 3. 2024 | ANDREA VÁCLAVOVÁ ADAX Kremnica | Faktúra | poskytnuté obedy | 20240004 | 12 441,21 EUR |
4. 3. 2024 | ANDREA VÁCLAVOVÁ ADAX Kremnica | Faktúra | repre | 20240005 | 23,54 EUR |
4. 3. 2024 | ELEKTRO FRIEBERT Kremnica | eFaktúra | elektroinštalačný materiál | 24200140 | 779,95 EUR |
4. 3. 2024 | SBS KOBRA MARTIN Martin | Faktúra | strážna služba - horný závod, kontrolná činnosť | 2433015 | 8 690,40 EUR |
4. 3. 2024 | SBS KOBRA MARTIN Martin | Faktúra | strážna služba - raziareň, tlačiareň, expedícia, kontrolná činnosť | 2433017 | 6 086,34 EUR |
4. 3. 2024 | SBS KOBRA MARTIN Martin | Faktúra | strážna služba - dolný závod | 2433016 | 17 038,08 EUR |
4. 3. 2024 | HOFFMANN GROUP Nemecko | Faktúra | viacúčelová tuková kartuša | 9309518553 | 10,00 EUR |
4. 3. 2024 | ELECTRON Brno | eFaktúra | servis | FV231926 | 324,00 EUR |
4. 3. 2024 | LINDE GAS Bratislava | eFaktúra | tech. plyny | 4234759318 | 878,17 EUR |
1. 3. 2024 | HF TECHNIK Partizánske | Faktúra | diam. lešt. suspenzia | 224020441 | 133,80 EUR |
1. 3. 2024 | ADET Považská Bystrica | eFaktúra | | 2240206 | 456,53 EUR |
1. 3. 2024 | LUMAT Žiar nad Hronom | eFaktúra | vodoinštalačný materiál | 240100012 | 187,39 EUR |
1. 3. 2024 | GUFERO PLUS Žiar nad Hronom | eFaktúra | elektromotor | 24010290 | 270,00 EUR |
1. 3. 2024 | MZ TRADE Ladomerská Vieska | eFaktúra | plátno brúsne | FVT22402099 | 2,40 EUR |
1. 3. 2024 | DAVID PLUS Nitra | eFaktúra | mesačný serv. popl. MerkurIS-Mikro | 2240378 | 22,32 EUR |
1. 3. 2024 | PEEG-BRUSIVO Martin | eFaktúra | kotúč | 3000070324 | 2 066,64 EUR |
29. 2. 2024 | HOREX HX Lužianky | Faktúra | preventívna údržba a prehliadka požiarnych uzáverov | 20240169 | 756,00 EUR |
29. 2. 2024 | PHOBOSSTUDIO-JAROSLAV ADAMEC Bojnice | Faktúra | sada skrutkovačov, kompatibilný toner | 00057298 | 85,70 EUR |
29. 2. 2024 | PAPERA Banská Bystrica | eFaktúra | kancelárske potreby | ZF402400144 | 849,25 EUR |
29. 2. 2024 | TRUST MANAGEMENT Bratislava | Faktúra | poradenské a konzultačné služby | 2024020 | 360,00 EUR |
28. 2. 2024 | M.P.ELEKTRIK Žiar nad Hronom | eFaktúra | práce nad paušál za vykonané revízie | 2024027 | 999,65 EUR |
28. 2. 2024 | M.P.ELEKTRIK Žiar nad Hronom | eFaktúra | práce nad paušál za vykonané revízie | 2024028 | 1 261,78 EUR |
28. 2. 2024 | TNT Bratislava | eFaktúra | prepravné náklady | 01042706 | 138,76 EUR |
28. 2. 2024 | TNT Bratislava | eFaktúra | prepravné náklady | 90036901 | 94,76 EUR |
28. 2. 2024 | TNT Bratislava | eFaktúra | prepravné náklady | 90037144 | 218,77 EUR |