19. 2. 2024 | MET SLOVAKIA Bratislava | eFaktúra | daňový doklad na prijaté platby za dodávku zemného plynu | DD22400215 | 5 671,00 EUR |
19. 2. 2024 | MET SLOVAKIA Bratislava | eFaktúra | daňový doklad na prijaté platby za dodávku zemného plynu | DD22400217 | 12 894,00 EUR |
19. 2. 2024 | HOFFMANN GROUP Nemecko | Faktúra | hadicový systém | 9309495130 | 65,79 EUR |
16. 2. 2024 | EUROISO Bratislava | eFaktúra | výkon interných auditov | 0322024 | 752,09 EUR |
16. 2. 2024 | SLOVENSKÉ ELEKTRÁRNE Bratislava | eFaktúra | rozpis platieb za dodávku elektriny | ZDR-2023-A-07858-000 | 4 939,00 EUR |
15. 2. 2024 | WEBGLOBE Bratislava | eFaktúra | Webglobe VMS Linux | 2485007660 | 43,32 EUR |
15. 2. 2024 | HOUR Žilina | eFaktúra | systémová údržba Human | OFS120240200 | 1 756,80 EUR |
15. 2. 2024 | SOLUAIR Turčianske Teplice | eFaktúra | daňový doklad k prijatej platbe | 79012-24 | 2 472,76 EUR |
15. 2. 2024 | REMAB Tvrdošín | Faktúra | zatvárač DORMA | 240101472 | 55,80 EUR |
15. 2. 2024 | TECHNO-SERVICE SK Prešov | Faktúra | klzný kovový sprej, čistič na špeciálne účely | 4024200183 | 1 583,66 EUR |
15. 2. 2024 | PBGAS Žilina | Faktúra | propán VZV | 100040724 | 516,00 EUR |
15. 2. 2024 | M.P.A.-MILAN PETROVIČ Príbovce | Faktúra | medzinárodná preprava Kremnica - Berlín | 20240005 | 1 900,00 EUR |
15. 2. 2024 | BRENNTAG SLOVAKIA Pezinok | eFaktúra - oprava základu dane | paleta - vratný obal | 284033966 | -110,40 EUR |
15. 2. 2024 | KALIBRAČNÉ ZDRUŽENIE SR Bratislava | eFaktúra | členské za rok 2024 | 24036 | 200,00 EUR |
14. 2. 2024 | StVPS Banská Bystrica | Faktúra | vodné a stočné | 2241022655 | 2 941,25 EUR |
14. 2. 2024 | StVPS Banská Bystrica | Faktúra | vodné a stočné | 2241022656 | 2 362,68 EUR |
14. 2. 2024 | PARAPETROL Nitra | Faktúra | olej | 241140228 | 248,04 EUR |
13. 2. 2024 | CNC EXPERT Zvolen | Faktúra | kľúč mini | 24VF00124 | 10,20 EUR |
13. 2. 2024 | HOTEL ESTREL Nemecko | Faktúra | ubytovanie | 300208 | 451,20 EUR |
13. 2. 2024 | HOTEL ESTREL Nemecko | Faktúra | ubytovanie | 300205 | 300,80 EUR |
13. 2. 2024 | SLOVENSKÉ ELEKTRÁRNE Bratislava | eFaktúra | za dodávku elektriny - preplatok | 1241001039 | -21 271,16 EUR |
13. 2. 2024 | TNT Bratislava | eFaktúra | prepravné náklady | 01041428 | 116,82 EUR |
12. 2. 2024 | JF Detva | eFaktúra | zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby | 10240293 | 394,80 EUR |
12. 2. 2024 | WIBIC Horná Štubňa | eFaktúra | preklad listín do SJ do AJ | 20240003 | 181,20 EUR |
12. 2. 2024 | LEKÁREŇ POLYGÓNIA Nitra | Faktúra | skalpelové čepieľky | FA047211 | 51,60 EUR |