16. 12. 2024 | COMRIS Hrabičov | Faktúra | jesenná údržba, kontrola systému, update riadiacej jednotky | 20240157 | 634,00 EUR |
13. 12. 2024 | Omnia Hliník nad hronom | eFaktúra | Dodávka a montáž oceľ.konštrukcie, pl.okien | 2409/00091 | 7 257,00 EUR |
12. 12. 2024 | ČISTIAREŇ MÝVAL Ladomerská Vieska | eFaktúra | čistenie pracovných odevov | 1020240056 | 110,48 EUR |
12. 12. 2024 | HET SLOVAKIA Galanta | Faktúra | lieh technický | 9662401130 | 133,84 EUR |
12. 12. 2024 | AUTOSERVIS ZIMAN JÚLIUS Žiar nad Hronom | Faktúra | filter | 24116 | 60,00 EUR |
12. 12. 2024 | JOBA-ZH Ladomerská Vieska | eFaktúra | ložisko | 20240333 | 17,80 EUR |
10. 12. 2024 | StVPS Banská Bystrica | Faktúra | vodné a stočné | 2241283114 | 2 162,72 EUR |
10. 12. 2024 | StVPS Banská Bystrica | Faktúra | vodné a stočné | 2241283115 | 2 203,42 EUR |
10. 12. 2024 | FEDEX EXPRESS SLOVAKIA Bratislava | eFaktúra | prepravné náklady | 01097380 | 27,72 EUR |
10. 12. 2024 | SLOVENSKÁ POŠTA Banská Bystrica | eFaktúra | poštové služby - výplatné úver | 9001745745 | 3 065,50 EUR |
10. 12. 2024 | MET SLOVAKIA Bratislava | eFaktúra | vyúčtovanie za dodávku plynu - preplatok | 2124001579 | 1 306,48 EUR |
10. 12. 2024 | MET SLOVAKIA Bratislava | eFaktúra | vyúčtovanie za dodávku plynu - nedoplatok | 2124001580 | 298,07 EUR |
10. 12. 2024 | JOZEF KOHÚT Malinová | Faktúra | opis zmeny oproti projektu + odôvodnenie zmeny + výkresová dokumentácia na projekt "Úprava terénu" | 25/2024 | 180,00 EUR |
10. 12. 2024 | MURÁNI-VÍNO ČAJKOV Čajkov | Faktúra | repre | 2024145 | 252,00 EUR |
10. 12. 2024 | ELERO Považská Bystrica | eFaktúra | dolné a horné diamantové vedenie drôtu | 24012532 | 412,80 EUR |
9. 12. 2024 | FEDEX EXPRESS SLOVAKIA Bratislava | eFaktúra | prepravné náklady | 01095506 | 38,30 EUR |
9. 12. 2024 | FEDEX EXPRESS SLOVAKIA Bratislava | eFaktúra | prepravné náklady | 01096101 | 41,50 EUR |
9. 12. 2024 | FEDEX EXPRESS SLOVAKIA Bratislava | eFaktúra | prepravné náklady | 90046255 | 295,98 EUR |
9. 12. 2024 | GUMEX SK Bratislava | Faktúra | výfuková hadica | 910403327 | 1 122,96 EUR |
9. 12. 2024 | PETER ERTL Kremnica | eFaktúra | prepravné náklady | 20241391 | 1 224,00 EUR |
9. 12. 2024 | ROMAN TINÁK KARCHER Žiar nad Hronom | Faktúra | servis, batéria, filter so závažím, hadica DN, sacie lišty | 202400674 | 1 269,12 EUR |
9. 12. 2024 | ROMAN TINÁK KARCHER Žiar nad Hronom | Faktúra | mokro-suchý vysávač | 202400673 | 477,60 EUR |
9. 12. 2024 | VOESTALPINE Martin | eFaktúra | žíhanie na odstránenie vnútorných napätí | 4218179589 | 238,42 EUR |
9. 12. 2024 | PETER ERTL Kremnica | eFaktúra | prepravné náklady | 20241403 | 243,00 EUR |
9. 12. 2024 | RICOH SLOVAKIA Bratislava | eFaktúra | skutočne zhotovené kópie na zariadení | 5241404878 | 322,58 EUR |