3. 12. 2020 | GUMEX SK Bratislava | Faktúra | obdĺžnik plný - guma | 910003265 | 186,05 EUR |
3. 12. 2020 | AZ PNEU Bratislava | Faktúra | pneumatiky, plechové disky | 12006688 | 1 188,40 EUR |
3. 12. 2020 | AZ PNEU Bratislava | Faktúra k platbe | zúčtovanie prijatej zálohy za tovar | 2020224 | 1 188,40 EUR |
3. 12. 2020 | AGHARTA COMPUTERS Zvolen | Faktúra | tlačiareň HP, klávesnica, myš | 20VF0164 | 163,92 EUR |
3. 12. 2020 | STARLIFT Banská Bystrica | Faktúra | dopravné náklady | 40200601 | 120,00 EUR |
3. 12. 2020 | ELEKTRO FRIEBERT Kremnica | Faktúra | elektroinštalačný materiál | 20201118 | 1 288,69 EUR |
3. 12. 2020 | ELEKTRO FRIEBERT Kremnica | Faktúra | elektroinštalačný materiál | 20201119 | 164,04 EUR |
3. 12. 2020 | DANIEL FRIEBERT Kremnica | Faktúra | elektroinštalačný materiál | 200100414 | 38,17 EUR |
3. 12. 2020 | DANIEL FRIEBERT Kremnica | Faktúra | elektroinštalačný materiál | 200100415 | 48,21 EUR |
3. 12. 2020 | QEX Trenčín | Faktúra | servisné práce | 203000497 | 567,72 EUR |
3. 12. 2020 | EKO VÝŤAHY Žilina | Faktúra | servis výťahov | 20200577 | 426,00 EUR |
3. 12. 2020 | ANTON PANÁČEK Varín | Faktúra | oprava elektronickej váhy | 2020076 | 375,60 EUR |
3. 12. 2020 | EKO VÝŤAHY Žilina | Faktúra | oprava výťahu | 20200578 | 681,00 EUR |
2. 12. 2020 | FABORY-SLOVAKIA Poprad | eFaktúra | náhradné diely | 1070161720 | 20,99 EUR |
2. 12. 2020 | LINDE GAS Bratislava | eFaktúra | tech. plyny | 4223433749 | 536,33 EUR |
2. 12. 2020 | SBS KOBRA Martin | Faktúra | strážna služba - horný závod | 200101 | 7 000,47 EUR |
2. 12. 2020 | SBS KOBRA Martin | Faktúra | strážna služba - doln | 200099 | 13 512,96 EUR |
2. 12. 2020 | SBS KOBRA Martin | Faktúra | strážna služba - stanovište raziareň, tlačiareň cenín, kontrolná činnosť | 200100 | 5 325,42 EUR |
2. 12. 2020 | EKONOMICKÁ KANCELÁRIA NITRA Nitra | Faktúra | DPH novela - seminár | 20200660 | 50,00 EUR |
2. 12. 2020 | ANDREA VÁCLAVOVÁ-ADAX Kremnica | Faktúra | stravné lístky | 20200035 | 11 458,20 EUR |
2. 12. 2020 | ANDREA VÁCLAVOVÁ-ADAX Kremnica | Faktúra | repre | 20200034 | 32,82 EUR |
2. 12. 2020 | MAREK SEKAJ Kremnica | Faktúra | štetec, fólia, páska | 20VF00115 | 273,98 EUR |
2. 12. 2020 | ALBACON Trnava | Faktúra | oprava | 8338/2020 | 264,00 EUR |
1. 12. 2020 | LUMAT Žiar nad Hronom | eFaktúra | vodoinštalačný materiál | 200099 | 364,91 EUR |
1. 12. 2020 | LUMAT Žiar nad Hronom | eFaktúra | vodoinštalačný materiál | 200112 | 669,65 EUR |