5. 10. 2020 | MICHAL ŠUTARA Žilina | Faktúra | odborný seminár - Zákon o odpadoch | 200009 | 50,00 EUR |
5. 10. 2020 | TECHNOLOGY SLOVAKIA Martin | eFaktúra | bublinková fólia | 20004024 | 211,20 EUR |
5. 10. 2020 | TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom | Faktúra | vývoz veľkokapacitného kontajnera | 20203609 | 127,64 EUR |
5. 10. 2020 | JF Detva | Faktúra | zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby | 10204409 | 394,80 EUR |
5. 10. 2020 | KLEMO Zvolen | Faktúra | pásiky do mechanických pečiatok | 20200811 | 4,80 EUR |
5. 10. 2020 | MARIUS PEDERSEN Trenčín | Faktúra | prenájom kontajnera | 3115206053 | 216,72 EUR |
5. 10. 2020 | BENZINOL Kremnica | Faktúra | pohonné hmoty | 2020194 | 820,43 EUR |
5. 10. 2020 | BENZINOL Kremnica | Faktúra | umývanie automobilov | 2020200 | 15,00 EUR |
5. 10. 2020 | BESET Bratislava | Faktúra | služby - analýza a programovanie | 330200122 | 2 016,00 EUR |
5. 10. 2020 | POW-EN Bratislava | eFaktúra | nepretržitá dodávka elektriny | 1820202358 | 89,48 EUR |
5. 10. 2020 | ANDREA VÁCLAVOVÁ - ADAX Kremnica | Faktúra | repre | 20200029 | 49,44 EUR |
2. 10. 2020 | LINDE GAS Bratislava | eFaktúra | tech. plyny | 4222875665 | 682,10 EUR |
2. 10. 2020 | SBS KOBRA Martin | Faktúra | strážna služba - dolný závod | 200083 | 13 512,96 EUR |
2. 10. 2020 | SBS KOBRA Martin | Faktúra | strážna služba - stanovište raziareň, tlačiareň, expedícia | 200084 | 4 612,24 EUR |
2. 10. 2020 | SBS KOBRA Martin | Faktúra | strážna služba - horný závod | 200085 | 6 887,86 EUR |
2. 10. 2020 | ANDREA VÁCLAVOVÁ-ADAX Kremnica | Faktúra | stravné lístky | 20200028 | 11 524,50 EUR |
2. 10. 2020 | TERROTECH Dedina Mládeže | Faktúra | univerzálny adaptér pre krovinorez sklopné čepele | 2020/00241 | 52,20 EUR |
2. 10. 2020 | RICOH SLOVAKIA Bratislava | eFaktúra | skutočne zhotovené kópie na zariadení | 5203300871 | 699,29 EUR |
1. 10. 2020 | HOFFMANN Nemecko | Faktúra | vejar. brús. kotúč, sada bitov 108-dielna | 9307493165 | 115,27 EUR |
1. 10. 2020 | TNT Bratislava | eFaktúra | prepravné náklady | 00796318 | 170,88 EUR |
1. 10. 2020 | MZ TRADE Ladomerské Vieska | eFaktúra | jakel | 2011250 | 498,13 EUR |
1. 10. 2020 | ROMAN TINÁK-KARCHER Žiar nad Hronom | Faktúra | servis zariadenia | 202000517 | 718,44 EUR |
1. 10. 2020 | METRO Zvolen | Faktúra | repre | 0003/061547 | 223,93 EUR |
1. 10. 2020 | WINTOPERK Partizánske | Faktúra | pracovná obuv | 10201603 | 178,08 EUR |
1. 10. 2020 | MAREK SEKAJ Kremnica | Faktúra | lieh, čistič striebra, fólia, drôtená kefa | 20VF00091 | 179,04 EUR |