25. 11. 2024 | MIKROHUKO Banská Bystrica | Faktúra | upgrade tel. systému | 2400349 | 720,00 EUR |
25. 11. 2024 | SHELL SLOVAKIA Bratislava | Faktúra | pohonné hmoty | 1701142956 | 339,77 EUR |
25. 11. 2024 | STARLIFT Banská Bystrica | eFaktúra | oprava VZV | 10241062 | 2 264,29 EUR |
25. 11. 2024 | STARLIFT Banská Bystrica | eFaktúra | oprava VZV | 10241087 | 1 309,48 EUR |
22. 11. 2024 | TECHNO-SERVICE SK Prešov | Faktúra | silikónový sprej, uvoľňovací sprej, silový čistič | 4024201551 | 664,78 EUR |
22. 11. 2024 | PENTA SK Bratislava | Faktúra | viazací chrbát RENZ kovový | FV02429386 | 42,84 EUR |
22. 11. 2024 | PHOBOSSTUDIO JAROSLAV ADAMEC Bojnice | Faktúra | toner kompatibilný | 00063390 | 141,80 EUR |
22. 11. 2024 | BANCHEM Dunajská Streda | Faktúra | PANTRA PROF. s voskom | FOB-278/2025 | 27,60 EUR |
22. 11. 2024 | TESA TAPE Bratislava | Faktúra | baliaca lepiaca páska | 1970028464 | 4 926,04 EUR |
22. 11. 2024 | PBGAS Žilina | Faktúra | propán VZV | 100307224 | 492,00 EUR |
22. 11. 2024 | BOTTCHER SLOVENSKÁ REPUBLIKA Svatý Jur | Faktúra | čistič | 900661589 | 138,00 EUR |
22. 11. 2024 | BOTTCHER SLOVENSKÁ REPUBLIKA Svatý Jur | Faktúra | čistič | 900661587 | 195,60 EUR |
21. 11. 2024 | SMINLO Sládkovičovo | eFaktúra | prepravné náklady | 241008310 | 130,00 EUR |
21. 11. 2024 | KMETUI Repište | eFaktúra | daňový doklad k prijatej zálohe ZP243009 | FVZ244009 | 4 000,00 EUR |
20. 11. 2024 | MET SLOVAKIA Bratislava | eFaktúra | daňový doklad na prijaté platby | DD22401316 | 20 767,00 EUR |
20. 11. 2024 | MET SLOVAKIA Bratislava | eFaktúra | daňový doklad na prijaté platby | DD22401313 | 9 362,00 EUR |
20. 11. 2024 | EUROPAPIER SLOVENSKO Bratislava | eFaktúra | papier | 3100355314 | 212,57 EUR |
20. 11. 2024 | UNIPACK MIALN LIGOCKI Třinec | Faktúra | páska fóliová | 249902727 | 251,50 EUR |
20. 11. 2024 | VZOR Detva | eFaktúra | kartónové krabice | 401240581 | 26,40 EUR |
20. 11. 2024 | VZOR Detva | eFaktúra | kartónové krabice | 401240582 | 271,68 EUR |
20. 11. 2024 | VZOR Detva | eFaktúra | kartónové krabice | 401240583 | 240,48 EUR |
20. 11. 2024 | PEEG-BRUSIVO Martin | eFaktúra | kotúč | 3002141124 | 42,84 EUR |
20. 11. 2024 | INTERNATIONAL PACKAGING Anglicko | eFaktúra | etue | 106320 | 44 930,00 EUR |
19. 11. 2024 | ELEKTRO FRIEBERT Kremnica | eFaktúra | elektroinštalačný materiál | 24200823 | 474,86 EUR |
19. 11. 2024 | ELEKTRO FRIEBERT Kremnica | eFaktúra | elektroinštalačný materiál | 24200824 | 482,10 EUR |