7. 7. 2020 | SHELL SLOVAKIA Bratislava | Faktúra | pohonné hmoty | 5001132671 | 43,65 EUR |
7. 7. 2020 | SHELL SLOVAKIA Bratislava | Faktúra | pohonné hmoty | 1615846045 | 52,91 EUR |
7. 7. 2020 | ELBA Kremnica | Faktúra | vykonané práce - dezinfikovanie priestorov | 2002745 | 270,86 EUR |
7. 7. 2020 | SLOVAK TELEKOM Bratislava | eFaktúra | telekomunikačné služby | 8263980468 | 16,20 EUR |
7. 7. 2020 | TESA TAPE Bratislava | eFaktúra | baliaca lepiaca páska | 1970003494 | 4 162,75 EUR |
6. 7. 2020 | MARIUS PEDERSEN Trenčín | Faktúra | prenájom kontajnera | 3115203906 | 216,72 EUR |
6. 7. 2020 | StVPS Banská Bystrica | Faktúra | vodné a stočné | 2201157778 | 34,02 EUR |
6. 7. 2020 | StVPS Banská Bystrica | Faktúra | vodné a stočné | 2201157779 | 1 999,07 EUR |
6. 7. 2020 | StVPS Banská Bystrica | Faktúra | vodné a stočné | 2201157780 | 2,83 EUR |
6. 7. 2020 | StVPS Banská Bystrica | Faktúra | vodné a stočné | 2201157781 | 14,18 EUR |
6. 7. 2020 | StVPS Banská Bystrica | Faktúra | vodné a stočné | 2201157782 | 1 861,22 EUR |
6. 7. 2020 | StVPS Banská Bystrica | Faktúra | vodné a stočné | 2201157783 | 27,62 EUR |
6. 7. 2020 | HOFFMANN Nemecko | Faktúra | pneumatický račnový, dávkovač, upchávky do uší | 9307385839 | 385,16 EUR |
6. 7. 2020 | JAGER Nemecko | Faktúra | oprava hlavy na Impalu | RG/050048/20 | 1 116,15 EUR |
6. 7. 2020 | BRANTNER EKO Bratislava | Faktúra | ekologické služby - zneškodnenie odpadov | 10200244 | 247,44 EUR |
6. 7. 2020 | BENZINOL Kremnica | Faktúra | pohonné hmoty | 2020133 | 715,04 EUR |
6. 7. 2020 | DANIEL FRIEBERT Kremnica | Faktúra | elektroinštalačný materiál | 200100264 | 84,96 EUR |
6. 7. 2020 | ELEKTRO FRIEBERT Kremnica | Faktúra | elektroinštalačný materiál | 20200587 | 641,90 EUR |
6. 7. 2020 | VADEMECUM Kremnica | Faktúra | preventívna prehliadka | 2020108 | 45,00 EUR |
6. 7. 2020 | JF Detva | Faktúra | zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby | 10202808 | 394,80 EUR |
6. 7. 2020 | STREDOSLOV. DISTRIBUČNÁ Žilina | Faktúra | zaisťovanie a odistenie pracovísk | 4141229682 | 221,53 EUR |
6. 7. 2020 | NÁROD. DIAĽ. SPOLOČNOSŤ Bratislava | Faktúra | mýto | 1200743109 | 290,35 EUR |
6. 7. 2020 | CBC SLOVAKIA Bratislava | Faktúra | paušál Fix - zhotovené veľkoformátové čiernobiele výtlačky | 904-20-00296 | 161,12 EUR |
6. 7. 2020 | EKO VÝŤAHY Žilina | Faktúra | zmluvný servis výťahov | 20200282 | 426,00 EUR |
6. 7. 2020 | EKO VÝŤAHY Žilina | Faktúra | oprava výťahu | 20200306 | 453,80 EUR |