13. 5. 2020 | CBC SLOVAKIA Bratislava | Faktúra | paušál Flex - zhotovené veľkoformátové čiernobiele výtlačky | 904-20-00206 | 138,35 EUR |
13. 5. 2020 | SLOVENSKÁ POŠTA Banská Bystrica | eFaktúra | poštové služby - výplatné úver | 9001318834 | 638,65 EUR |
13. 5. 2020 | M.P.ELEKTRIK Žiar nad Hronom | Faktúra | práce nad paušál za vykonané revízie | 2020037 | 1 106,10 EUR |
12. 5. 2020 | LINDE GAS Bratislava | eFaktúra | tech. plyny | 4221317638 | 521,71 EUR |
12. 5. 2020 | SLOVAK TELEKOM Bratislava | Faktúra | telekomunikačné služby | 8258546246 | 554,65 EUR |
12. 5. 2020 | SLOVAK TELEKOM Bratislava | eFaktúra | telekomunikačné služby | 8258617737 | 2,00 EUR |
12. 5. 2020 | SLOVAK TELEKOM Bratislava | eFaktúra | telekomunikačné služby | 8258582788 | 23,99 EUR |
12. 5. 2020 | SLOVAK TELEKOM Bratislava | eFaktúra | telekomunikačné služby | 8258660365 | 230,82 EUR |
12. 5. 2020 | SLOVAK TELEKOM Bratislava | eFaktúra | telekomunikačné služby | 8258574930 | 16,20 EUR |
12. 5. 2020 | RICOH SLOVAKIA Bratislava | eFaktúra | skutočne zhotovené kópie | 5201400186 | 258,13 EUR |
12. 5. 2020 | POW-EN Bratislava | eFaktúra | dodávka elektriny | 1820201146 | 89,48 EUR |
12. 5. 2020 | POW-EN Bratislava | eFaktúra vyúčtovacia | za dodávku elektriny - nedoplatok | 1820102193 | 17 555,35 EUR |
12. 5. 2020 | PREZAM-PETER VRTÁK Lovčica-Trubín | eFaktúra | servo, redukcia, odpúšťací ventil | FAV200283 | 507,60 EUR |
12. 5. 2020 | SOLIGE Tábor | Faktúra | magnetická vňrtačka | FV-44/2020 | 1 365,00 EUR |
12. 5. 2020 | IVAN HABÁŇ Žiar nad Hronom | Faktúra | kurz anglického jazyka | 17/2020 | 648,00 EUR |
11. 5. 2020 | HOFFMANN Nemecko | Faktúra | diamantové valcové brúsne teliesko | 9307312807 | 333,08 EUR |
11. 5. 2020 | JF Detva | Faktúra | zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby | 10201850 | 394,80 EUR |
11. 5. 2020 | AXOL Nová Baňa | Faktúra | olej | 200333 | 96,00 EUR |
11. 5. 2020 | StVPS Banská Bystrica | Faktúra | Dohoda o cene - zdanená záloha | 9220070062 | 120,00 EUR |
11. 5. 2020 | PORADCA PODNIKATEĽA Žilina | Faktúra | Zbierka zákonov, ročník 2020 - 3. preddavok | 5920009881 | 108,00 EUR |
11. 5. 2020 | MARIUS PEDERSEN Trenčín | Faktúra | zhodnotenie DS - papier, obaly z papiera | 3115202103 | 793,92 EUR |
11. 5. 2020 | StVPS Banská Bystrica | Faktúra | vodné a stočné | 2201094439 | 29,41 EUR |
11. 5. 2020 | StVPS Banská Bystrica | Faktúra | vodné a stočné | 2201095001 | 1 908,73 EUR |
11. 5. 2020 | StVPS Banská Bystrica | Faktúra | vodné a stočné | 2201094437 | 5,66 EUR |
11. 5. 2020 | StVPS Banská Bystrica | Faktúra | vodné a stočné | 2201094438 | 11,34 EUR |