27. 3. 2025 | BUTTON Martin | Faktúra | čistiace prostriedky | 252000312 | 771,40 EUR |
27. 3. 2025 | SEBI SV Stakčín | Faktúra | LDPE vrecia | 250100106 | 668,46 EUR |
27. 3. 2025 | DERATIZÁCIA FRANTIŠEK ĎURINA Prievidza | Faktúra | deratizačné práce | 2025128 | 73,80 EUR |
27. 3. 2025 | GRANIT PLUS Bytča | Faktúra | nastavenie váhy pred overením | 250211 | 166,05 EUR |
26. 3. 2025 | JKZ SLOVAKIA Trenčín | eFaktúra | oceľový materiál | 22500839 | 499,72 EUR |
26. 3. 2025 | FEDEX EXPRESS SLOVAKIA Bratislava | eFaktúra | prepravné náklady | 01112594 | 110,34 EUR |
26. 3. 2025 | FEDEX EXPRESS SLOVAKIA Bratislava | eFaktúra | prepravné náklady | 01113139 | 59,19 EUR |
26. 3. 2025 | LORIKA SLOVAKIA Sučany | Faktúra | hygienické potreby a čistiace prostriedky | 24250895 | 867,30 EUR |
26. 3. 2025 | PURGINA Bratislava | Faktúra | etikety na sáčky | 7020250564 | 466,12 EUR |
25. 3. 2025 | SHELL SLOVAKIA Bratislava | Faktúra | pohonné hmoty | 6405374264 | 162,51 EUR |
25. 3. 2025 | SHELL SLOVAKIA Bratislava | Faktúra | pohonné hmoty | 1701183510 | 359,68 EUR |
25. 3. 2025 | SHELL SLOVAKIA Bratislava | Faktúra | mýtne | 9431053845 | 15,10 EUR |
25. 3. 2025 | STATON Turany | Faktúra | povlakovanie razidiel | 20250655 | 676,50 EUR |
25. 3. 2025 | VIDA Kremnica | Faktúra | drevená kazeta | 250013 | 1 764,44 EUR |
25. 3. 2025 | M.P.ELEKTRIK Žiar nad Hronom | Faktúra | elektroinštalačné práce na zákazke "Oprava objektu SO 01-Výrobná hala" | 2025027 | 12 581,25 EUR |
25. 3. 2025 | M.P.ELEKTRIK Žiar nad Hronom | Faktúra | práce a materiál navyše na zákazke "Oprava objektu SO 01-Výrobná hala" | 2025028 | 629,77 EUR |
25. 3. 2025 | MONEA COIN TECHNOLOGY Kremnica | eFaktúra | náklady na elektrickú energiu | 220252016 | 1 493,21 EUR |
25. 3. 2025 | MONEA COIN TECHNOLOGY Kremnica | eFaktúra | náklady na elektrickú energiu | 220252017 | 1 288,36 EUR |
25. 3. 2025 | KMETUI Repište | eFaktúra | daňový doklad k prijatej zálohe ZP253002 | FVZ254002 | 6 000,00 EUR |
25. 3. 2025 | PAPERA Banská Bystrica | Faktúra | obálka bublinková | 2025005950 | 398,52 EUR |
25. 3. 2025 | M.P.ELEKTRIK Žiar nad Hronom | eFaktúra | paušál za vykonané revízie | 2025023 | 615,00 EUR |
25. 3. 2025 | M.P.ELEKTRIK Žiar nad Hronom | eFaktúra | práce nad paušál za vykonané revízie | 2025024 | 985,65 EUR |
25. 3. 2025 | TECH-MASTERS Prešov | eFaktúra | odmastňovacie prostriedky - Drill, Solvetron, Silico | 825-00620 | 391,39 EUR |
25. 3. 2025 | FEDEX EXPRESS SLOVAKIA Bratislava | eFaktúra | prepravné náklady | 90050653 | 170,51 EUR |
25. 3. 2025 | ŠALIGA Žarnovica | Faktúra | oprava PVC krytiny - Tlačiareň | 2025029 | 1 168,20 EUR |