9. 5. 2024 | MAPRO Slovakia Orovnica | Faktúra | Školenie - technilogická podpora, cestovné náklady | FV-2024-01-000285 | 186,00 EUR |
9. 5. 2024 | Merck Life Science Bratislava | Faktúra | Test na zlato | 8420029615 | 517,29 EUR |
9. 5. 2024 | Nakladatelství FORUM Bratislava | Faktúra | Seminár: Autoprevádzka a elektromobily vo firmách a úradoch v roku 2024 | 1692655201-1-R | 238,80 EUR |
9. 5. 2024 | Marius Pedersen Trenčín | Faktúra | Odpad Plasty - vývoz | 3115242691 | 505,39 EUR |
9. 5. 2024 | Národná diaľničná spoločnosť Bratislava | Faktúra | Mýto | 1240553540 | 162,23 EUR |
9. 5. 2024 | Slovenská pošta Banská Bystrica | eFaktúra | Poštové služby za apríl 2024 | 9001689809 | 6 348,41 EUR |
7. 5. 2024 | TNT Bratislava | eFaktúra | prepravné náklady | 90039422 | 99,83 EUR |
7. 5. 2024 | TNT Bratislava | eFaktúra | prepravné náklady | 01060072 | 48,56 EUR |
7. 5. 2024 | TNT Bratislava | eFaktúra | prepravné náklady | 01059662 | 46,88 EUR |
7. 5. 2024 | SVB KORUNA Kremnica | Faktúra | vyúčtovanie nákladov za služby a FOaU | 2024-1 | 683,23 EUR |
7. 5. 2024 | RESKOP Poniky | Faktúra | školenie pracovníkov - základný kurz a odborná kontrola viazacích prostriedkov | 240100078 | 300,00 EUR |
7. 5. 2024 | RESKOP Poniky | Faktúra | výkon prevádzkového technika - revízie zdvíhacích zariadení | 240100079 | 360,00 EUR |
7. 5. 2024 | StVPS Banská Bystrica | Faktúra | vodné a stočné | 2241098172 | 2 762,00 EUR |
7. 5. 2024 | StVPS Banská Bystrica | Faktúra | vodné a stočné | 2241098932 | 2 235,95 EUR |
7. 5. 2024 | FUERGY INDUSTRIES Bratislava | eFaktúra | služby - prevádzky batériového úložiska | 20240049 | 129,60 EUR |
7. 5. 2024 | LINDE GAS Bratislava | eFaktúra | tech. plyny | 4235395694 | 1 504,97 EUR |
7. 5. 2024 | TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom | eFaktúra | vývoz veľkokapacitného kontajnera | 20243093 | 187,25 EUR |
7. 5. 2024 | HHW Praha | eFaktúra | zaoblovacia fréza | 4211004268 | 403,56 EUR |
7. 5. 2024 | ELISERVIS Voderady | eFaktúra | oprava ovládacieho ventilu | 20240033 | 502,80 EUR |
6. 5. 2024 | INDUSTRIAL ASSEMBLY WORKS Kysucké Nové | eFaktúra | Re: vyúčtovanie 4/2024 | 0262024 | 1 839,40 EUR |
6. 5. 2024 | INDUSTRIAL ASSEMBLY WORKS Kysucké Nové | eFaktúra | komisionálny predaj | 0252024 | 550,15 EUR |
6. 5. 2024 | RICOH SLOVAKIA Bratislava | eFaktúra | skutočne zhotovené kópie na zariadení | 5241400375 | 375,18 EUR |
6. 5. 2024 | JUNIOR-SLAVOMÍR BINČÍK Kostolište | Faktúra | lekárenské ppierové vrecká | 240107366 | 82,50 EUR |
6. 5. 2024 | HOFIELD Zvolen | Faktúra | dentacryl voda, dentacryl prach | S024038 | 202,36 EUR |
6. 5. 2024 | TECHNO-SERVICE SK Prešov | Faktúra | silikónový sprej, čistič pre špeciálne účely | 4024200539 | 1 366,87 EUR |