12. 4. 2024 | ADET Považská Bystrica | eFaktúra | Pracovné odevy | 2240385 | 709,93 EUR |
10. 4. 2024 | SLOVENSKÁ POŠTA Banská Bystrica | eFaktúra | poštové služby - výplatné úver | 9001685639 | 2 053,40 EUR |
10. 4. 2024 | TNT Bratislava | eFaktúra | prerpavné náklady | 90038533 | 310,34 EUR |
10. 4. 2024 | AGHARTA COMPUTERS Zvolen | Faktúra | triedička a počítačka mincí | 24FV0035 | 235,00 EUR |
10. 4. 2024 | EPC GLOBAL SOLUTIONS SLOVAKIA Bratislav | Faktúra | PC Dell | 42401052 | 286,20 EUR |
10. 4. 2024 | FABORY-SLOVAKIA Poprad | eFaktúra | skrutka s vnút. hr., kruh. podložka | 1070260233 | 106,97 EUR |
10. 4. 2024 | TECH-MASTERS SLOVAKIA Prešov | eFaktúra | keramic sprej | 824-00890 | 68,64 EUR |
10. 4. 2024 | ELECTRON Brno | eFaktúra | servis | FV232025 | 2 256,50 EUR |
10. 4. 2024 | ROVEN Hriňová | Faktúra | debnička drevená | 2400151 | 8 064,00 EUR |
10. 4. 2024 | CB-OBCHOD, SLUŽBY, VÝSTAVBA B. Bystrica | Faktúra | polycarbonátové platne | 20240078 | 3 528,00 EUR |
10. 4. 2024 | EKO VÝŤAHY Žilina | Faktúra | oprava výťahu | 20240359 | 958,20 EUR |
10. 4. 2024 | MIKROHUKO Banská Bystrica | eFaktúra | programovanie hlasovej navigácie | 2400094 | 168,00 EUR |
10. 4. 2024 | NATUR-PACK Bratislava | eFaktúra | zmluva o plnení vyhradených povinností - neobalové výrobky | 202404820 | 30,00 EUR |
9. 4. 2024 | M.P.ELEKTRIK Žiar nad Hronom | eFaktúra | paušál za vykonané revízie | 2024044 | 600,00 EUR |
9. 4. 2024 | M.P.ELEKTRIK Žiar nad Hronom | eFaktúra | práce nad paušál za vykonané revízie | 2024045 | 1 011,96 EUR |
9. 4. 2024 | M.P.ELEKTRIK Žiar nad Hronom | eFaktúra | práce nad paušál za vykonané revízie | 2024046 | 1 462,46 EUR |
9. 4. 2024 | JAROSLAV ADAMEC PHOBOSSTUDIO Bojnice | Faktúra | kompatibilný toner | 00058325 | 110,60 EUR |
9. 4. 2024 | STREDOSLOVENSKÁ DISTRIBUČNÁ Žilina | Faktúra | prekročenie MRK - nedoplatok | 9241029909 | 12 243,74 EUR |
9. 4. 2024 | ŠKOLBOZ SK Bratislava | Faktúra | pracovná obuv | 240100747 | 97,78 EUR |
9. 4. 2024 | MET SLOVAKIA Bratislava | eFaktúra | vyúčtovanie za dodávku plynu - preplatok | 2124000366 | 632,89 EUR |
9. 4. 2024 | MET SLOVAKIA Bratislava | eFaktúra | vyúčtovanie za dodávku plynu - preplatok | 2124000373 | 3 002,03 EUR |
9. 4. 2024 | SLOVENSKÁ POŠTA Banská Bystrica | eFaktúra | poštové služby - podaj zásielok | 9001682439 | 4 862,53 EUR |
9. 4. 2024 | JÁN BÚRY K&B Kremnica | Faktúra | skoba, plech dierovaný, koleno, zámok skrinkový, kefa, hadica, pásky, silikón | 20243027 | 283,22 EUR |
9. 4. 2024 | LORIKA SLOVAKIA Sučany | Faktúra | hygienické potreby | 24241060 | 500,40 EUR |
9. 4. 2024 | WINTOPERK Partizánske | Faktúra | pracovná obuv | 10240502 | 146,69 EUR |