13. 12. 2021 | M.P.ELEKTRIK Žiar nad Hronom | Faktúra | práce za vykonané revízie | 2021089 | 1 056,60 EUR |
13. 12. 2021 | ELBA Kremnica | Faktúra | rezanie vnútorného priemeru | 2105406 | 368,64 EUR |
13. 12. 2021 | OBSTARÁME Bratislava | Faktúra | aukcia na elektrickú energiu | FA2111132 | 594,00 EUR |
13. 12. 2021 | StVPS Banská Bystrica | Faktúra | výkony mechanizmu | 7221070402 | 29,60 EUR |
13. 12. 2021 | ALMIK Zvolen | Faktúra | dodanie a montáž PVC okien | 210718 | 492,25 EUR |
13. 12. 2021 | POLYPLAST Pliešovce | Faktúra | vzorkovník obal | 210451 | 829,44 EUR |
13. 12. 2021 | DALAP Bratislava | Faktúra | nástenný ohrievač s ventilátorom | 210108621 | 997,70 EUR |
13. 12. 2021 | MI-KA Rajecké Teplice | Faktúra | riedidlo, páska maskovacia maliarska, plstený valec | 219050 | 48,71 EUR |
13. 12. 2021 | SERVIS METAL-PETER JARABICA Púchov | Faktúra | plech | 202109183 | 13 087,33 EUR |
10. 12. 2021 | SLOVENSKÁ POŠTA Banská Bystrica | eFaktúra | poštové služby | 9001471330 | 1 661,40 EUR |
10. 12. 2021 | URDIAMANT SLOVAKIA Martin | eFaktúra | diamantová pasta | 2021440 | 756,60 EUR |
10. 12. 2021 | STAVIVÁ-GARAJ Banská Bystrica | Faktúra | stavebný materiál | 2115012210 | 65,64 EUR |
10. 12. 2021 | ALZA.CZ Praha | Faktúra | NAS QNAP | 5213428611 | 516,50 EUR |
10. 12. 2021 | JÁN BÚRY Kremnica | Faktúra | hrable, rýľ, klince, lepidlo, skrutky, kliešte | 20213074 | 208,23 EUR |
10. 12. 2021 | SOLUAIR Turčianske Teplice | Faktúra | filtračný systém | 79096-21 | 4 714,63 EUR |
10. 12. 2021 | RESKOP Poniky | Faktúra | revízie zdvíhacích zariadení | 210100165 | 360,00 EUR |
10. 12. 2021 | StVPS Banská Bystrica | Faktúra | vodné a stočné | 2211285450 | 2 792,57 EUR |
10. 12. 2021 | StVPS Banská Bystrica | Faktúra | vodné a stočné | 2211285451 | 2 023,38 EUR |
10. 12. 2021 | VOESTALPINE Martin | Faktúra | materiál žíhaný, rezaný z bloku | 4218141894 | 373,68 EUR |
10. 12. 2021 | E.D.T. Bratislava | eFaktúra | materiál a práce pri servise | 2021116385 | 456,00 EUR |
8. 12. 2021 | AUREN Levice | Faktúra | daňový doklad k prijatej platbe | AOF112102048 | 553,92 EUR |
8. 12. 2021 | POLLUX STEEL Kynceľová | Faktúra | odborná prehliadka na základe servisnej zmluvy | 2021292 | 104,50 EUR |
8. 12. 2021 | SLOVAK TELEKOM Bratislava | Faktúra | telekomunikačné služby | 8295624438 | 0,07 EUR |
8. 12. 2021 | SLOVENSKÁ POŠTA Banská Bystrica | eFaktúra | poštové služby - podaj zásielok | 9001466987 | 2 773,57 EUR |
8. 12. 2021 | SHELL SLOVAKIA Bratislava | Faktúra | pohonné hmoty | 1700790511 | 79,47 EUR |