27. 7. 2021 | TRIGEA-IGOR TRŠO Žiar nad Hronom | Faktúra | servisné práce - montáž, rekonštrukcia a údržba vyhrad.tech.el.zariadení | 39202107 | 2 730,00 EUR |
26. 7. 2021 | SERVIS METAL-PETER JARABICA Púchov | Faktúra | materiál | 202105549 | 5 542,52 EUR |
26. 7. 2021 | LINDSTROM Trnava | Faktúra | prenájom rohoží | 2192972 | 165,98 EUR |
26. 7. 2021 | PORADCA PODNIKATEĽA Žilina | Faktúra | Mzdové centrum - ročný prístup | 5022109877 | 291,00 EUR |
26. 7. 2021 | EKO VÝŤAHY Žilina | Faktúra | oprava výťahu | 20210331 | 743,80 EUR |
26. 7. 2021 | SLOVAK PARCEL SEVICE Bratislava | Faktúra | prepravné náklady | 3118358 | 103,51 EUR |
26. 7. 2021 | EUROLIS Martin | Faktúra | kartónový obal | 20210476 | 594,00 EUR |
26. 7. 2021 | CR-DAT Detva | Faktúra | kalibrácia profilprojektora | 200210157 | 290,88 EUR |
26. 7. 2021 | SHELL SLOVAKIA Bratislava | Faktúra | poplatok za kartu | 1700749821 | 1,54 EUR |
26. 7. 2021 | DHL Bratislava | eFaktúra | colná zábezpeka | 1102168789 | 26,24 EUR |
23. 7. 2021 | ECOMAIL.CZ Praha | eFaktúra | rozosielanie hromadných e-mailov | 221-11806 | 162,00 EUR |
23. 7. 2021 | FABORY-SLOVAKIA Poprad | eFaktúra | skrutka | 1070180296 | 18,23 EUR |
23. 7. 2021 | HACOM-ROMAN DOLINAJEC Žilina | Faktúra | EPSON - tlačiareň | 20215403 | 255,00 EUR |
22. 7. 2021 | GUFERO BB Banská Bystrica | Faktúra | ložisko | 7202101554 | 378,31 EUR |
22. 7. 2021 | DIAMOS Bánovce nad Bebravou | Faktúra | ostrenie - vrták, fréza | 7211754 | 397,80 EUR |
22. 7. 2021 | PROMA SK Zvolen | Faktúra | nožová hlava, skrutka a matica | V1/2021/11083 | 211,20 EUR |
22. 7. 2021 | CITO CZ Strážnice | Faktúra | protitlakový ochranný plech | VR2021001830 | 305,04 EUR |
22. 7. 2021 | VIDRA A SPOL. Žilina | Faktúra | vata obvazová vinutá | 6552109284 | 11,14 EUR |
22. 7. 2021 | CONRAD ELECTRONIC Praha | Faktúra | Intellinet - nástenný rozvádzač | 9726959683 | 68,00 EUR |
22. 7. 2021 | DHL Bratislava | eFaktúra | colná zábezpeka | 1102167887 | 32,94 EUR |
21. 7. 2021 | OČNÁ OPTIKA-JANKA KRAJČOVIČOVÁ Turček | Faktúra | lupa zasúvacia | 2021017 | 16,00 EUR |
21. 7. 2021 | LINDE GAS Bratislava | eFaktúra | tech. plyny | 4225888417 | 527,54 EUR |
21. 7. 2021 | BRANTNER EKO Bratislava | Faktúra | ekologické služby - zneškodnenie odpadov | 10210262 | 366,24 EUR |
21. 7. 2021 | EMUGE-FRANKEN NÁSTROJE Bratislava | Faktúra | stopková fréza | FO-799/2021 | 3 186,91 EUR |
20. 7. 2021 | TNT Bratislava | eFaktúra | prepravné náklady | 00860837 | 74,96 EUR |