20. 7. 2021 | ADET Považská Bystrica | eFaktúra | pracovný odev | 2211023 | 140,80 EUR |
20. 7. 2021 | ADET Považská Bystrica | eFaktúra | pracovný odev | 2211030 | 61,34 EUR |
20. 7. 2021 | PEEG-BRUSIVO Martin | Faktúra | kartáč okružný | 3001610721 | 504,79 EUR |
20. 7. 2021 | BUTTON Martin | Faktúra | čistiace prostriedky | 212000445 | 497,60 EUR |
19. 7. 2021 | MEPAC SK Kotešová | Faktúra | brúsny kameň | 210101091 | 90,00 EUR |
19. 7. 2021 | SLOVAK PARCEL SERVIS Bratislava | Faktúra | oprava prepravných nákladov | 1021074332 | -12,84 EUR |
19. 7. 2021 | SLOVAK TELEKOM Bratislava | eFaktúra | poskytnutie vyjadrenie k existenciio telekom. zariadení siete Slovak Telekom a DIGI | 6612121474 | 13,90 EUR |
16. 7. 2021 | M.P.ELEKTRIK Žiar nad Hronom | Faktúra | práce nad paušál za vykonané revízie | 2021048 | 1 008,00 EUR |
16. 7. 2021 | TNT Bratislava | eFaktúra | colný dlh a poplatky za služby | 80037709 | 100,70 EUR |
16. 7. 2021 | TNT Bratislava | eFaktúra | colný dlh a poplatky za služby | 80037708 | 100,79 EUR |
16. 7. 2021 | ELEKTRO FRIEBERT Kremnica | eFaktúra | elektroinštalačný materiál | 21200705 | 787,90 EUR |
16. 7. 2021 | HOUR Žilina | eFaktúra | servis Human Klasik | OFV320210508 | 429,30 EUR |
16. 7. 2021 | HHW Praha | eFaktúra | zaoblovacia fréza | 379690 | 1 285,10 EUR |
16. 7. 2021 | LINDE GAS Bratislava | eFaktúra | tech. plyny | 4225873263 | 95,40 EUR |
16. 7. 2021 | PREZAM-PETER VRTÁK Lovčica-Trubín | eFaktúra | hadica, ofukovacia pištoľ, Dražice ROU - vyk. jednotka | FAV210496 | 561,52 EUR |
15. 7. 2021 | HOFFMANN GROUP Nemecko | Faktúra | pack. úchylkomer | 9307958692 | 88,26 EUR |
15. 7. 2021 | TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom | Faktúra | vývoz veľkokapacitného kontajnera | 20213203 | 119,29 EUR |
14. 7. 2021 | TNT Bratislava | eFaktúra | prepravné náklady | 00859459 | 102,74 EUR |
14. 7. 2021 | DHL Bratislava | Faktúra | colný dlh | 1102163672 | 16,38 EUR |
14. 7. 2021 | LORIKA SLOVAKIA Sučany | Faktúra | hygienické potreby | 24212310 | 456,00 EUR |
14. 7. 2021 | FRANTIŠEK ŠTĚPÁNEK Liptovský Mikuláš | Faktúra | oprava tabuľových nožníc | 2021/193 | 530,40 EUR |
14. 7. 2021 | POLLUX STEEL Kynceľová | Faktúra | odborná prehliadka - brány | 2021153 | 145,50 EUR |
13. 7. 2021 | M.P.ELEKTRIK Žiar nad Hronom | Faktúra | práce nad paušál za vykonané revízie | 2021047 | 1 160,43 EUR |
13. 7. 2021 | M.P.ELEKTRIK Žiar nad Hronom | Faktúra | paušál za vykonané revízie | 2021046 | 600,00 EUR |
13. 7. 2021 | VZOR Detva | Faktúra | kartónové krabice | 401210538 | 224,64 EUR |