16. 2. 2021 | ELEKTRO FRIEBERT Kremnica | eFaktúra | elektroinštalačný materiál | 21200126 | 681,86 EUR |
16. 2. 2021 | TRIGEA-IGOR TRŠO Žiar nad Hronom | Faktúra | servisné práce - montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených tech. zariadení | 06202101 | 3 120,00 EUR |
16. 2. 2021 | DELL Bratislava | Faktúra | baterka | 2400167468 | 18,28 EUR |
15. 2. 2021 | M.P.ELEKTRIK Žiar nad Hronom | Faktúra | práce nad paušál za vykonané revízie | 2021007 | 966,61 EUR |
15. 2. 2021 | HOREX HX Lužianky | Faktúra | školenie motorové vozíky | 20210114 | 36,00 EUR |
15. 2. 2021 | UP SLOVENSKO Bratislava | Faktúra | jedálne kupóny | 121005127 | 4 442,80 EUR |
15. 2. 2021 | B2B PARTNER Bratislava | Faktúra | dielenský stôl s kontajnerom | SPF21402300 | 442,80 EUR |
15. 2. 2021 | MZ TRADE Ladomerská Vieska | eFaktúra | jakel | FVT210153 | 510,83 EUR |
12. 2. 2021 | ARIANA Bratislava | eFaktúra | preklad do angličtiny | F/10013/21 | 18,30 EUR |
12. 2. 2021 | KAISER+KRAFT Nitra | eFaktúra | nožnicový vidlicový zdvíhací vozík | 0341514 | 717,06 EUR |
12. 2. 2021 | WINTOPERK Partizánske | Faktúra | pracovná obuv | 10210240 | 382,98 EUR |
12. 2. 2021 | TECHNO-SERVICE SK Prešov | Faktúra | neutralizátor zápachu | 4021200156 | 157,15 EUR |
12. 2. 2021 | ALZA.CZ Praha | Faktúra | návlek na mop | 5210178442 | 94,42 EUR |
12. 2. 2021 | VELMA ZH Žiar nad Hronom | Faktúra | drevotriesková doska | FO2102037 | 76,50 EUR |
12. 2. 2021 | UP SLOVENSKO Bratislava | Faktúra | jedálne kupóny | 121014526 | 3 033,36 EUR |
12. 2. 2021 | LORIKA SLOVAKIA Sučany | Faktúra | hygienické potreby | 24210415 | 259,20 EUR |
12. 2. 2021 | STAVI TRANS Kremnica | Faktúra | prepravné náklady | 2021011 | 63,00 EUR |
12. 2. 2021 | REMAX COURIER SERVICE Bratislava | Faktúra | prepravné náklady | 202101408 | 74,46 EUR |
11. 2. 2021 | PRAGOCHEMA Praha | Faktúra | leštiaca soľ | 21110019 | 80,00 EUR |
11. 2. 2021 | SHELL SLOVAKIA Bratislava | Faktúra | pohonné hmoty | 1700702218 | 8,86 EUR |
10. 2. 2021 | TNT Bratislava | eFaktúra | prepravné náklady | 90010950 | 74,29 EUR |
10. 2. 2021 | TNT Bratislava | eFaktúra | prepravné náklady | 00824972 | 11,29 EUR |
10. 2. 2021 | TNT Bratislava | eFaktúra | prepravné náklady | 00824212 | 123,95 EUR |
10. 2. 2021 | PREZAM-PETER VRTÁK Lovčica-Trubín | eFaktúra | had. spona, tlaková hadica, pneuhustič | FAV210097 | 396,58 EUR |
10. 2. 2021 | SLOVENSKÁ POŠTA Banská Bystrica | eFaktúra | poštové služby - úver | 9001390171 | 2 463,30 EUR |