27. 1. 2021 | METAL SERVICE CENTRE-IMC SLOVAKIA Pov.B | Faktúra | plech | 302100614 | 142,75 EUR |
27. 1. 2021 | SPECTRO APS Martin | Faktúra | servisné práce | 521005 | 1 794,00 EUR |
26. 1. 2021 | KAISER+KRAFT Nitra | eFaktúra | ochrana rohov | 0341220 | 209,40 EUR |
26. 1. 2021 | FESTO Bratislava | eFaktúra | približovací snímač, upevňovacia sada | 1340338761 | 502,20 EUR |
26. 1. 2021 | SLOVAK TELEKOM Bratislava | eFaktúra | za poskytnutie vyjadrenia k existencii telekomunikačných zariadení siete SLOVAK Telekom | 6612101113 | 13,90 EUR |
26. 1. 2021 | SLOVAK TELEKOM Bratislava | eFaktúra | za poskytnutie vyjadrenia k existencii telekomunikačných zariadení siete SLOVAK Telekom | 6612101114 | 13,90 EUR |
25. 1. 2021 | TOP OFFICE Matúškovvo | Faktúra | obojstranná lepiaca páska | 310210431 | 53,76 EUR |
25. 1. 2021 | TECHNOPACK-SLOVAKIA Zvolen | Faktúra | teflónová páska | 4100197 | 18,24 EUR |
25. 1. 2021 | SCANDI Lieskovec | Faktúra | sek. lepidlo | 20210116-01 | 106,80 EUR |
25. 1. 2021 | STREDOSLOV.DISTRIBUČNÁ Žilina | Faktúra | k prijatej platbe za pripojenie k distribučnej sústave | 4194425496 | 571,54 EUR |
25. 1. 2021 | HOFFMANN Nemecko | Faktúra | redkcia, 6hr. uhlový kľúč s guľ. hlavou, závitové očko, brúsny kotúč | 9307655116 | 426,11 EUR |
25. 1. 2021 | CHEMOSVIT FOLIE Svit | Faktúra | fólia KL | 120307 | 701,52 EUR |
25. 1. 2021 | KODYS SLOVENSKO Bratislava | eFaktúra | etikety | 5002100406 | 1 292,40 EUR |
25. 1. 2021 | EKT-BEN Šurianky | Faktúra | vlnitá lepenka | 1020210051 | 63,60 EUR |
22. 1. 2021 | AGHARTA COMPUTERS Zvolen | Faktúra | kábel, slúchadlá s mikrofónom, mikrofón stolný | 21VF0002 | 157,50 EUR |
22. 1. 2021 | TESA TAPE Bratislava | Faktúra | baliaca lepiaca páska | 1970006893 | 1 040,69 EUR |
22. 1. 2021 | BUTTON Martin | Faktúra | čistiace potreby a hygienické prostriedky | 212000021 | 527,20 EUR |
22. 1. 2021 | FABORY-SLOVAKIA Poprad | eFaktúra | kolík | 1070164698 | 25,74 EUR |
22. 1. 2021 | BENZINOL Kremnica | Faktúra | pohonné hmoty | 2021004 | 84,89 EUR |
22. 1. 2021 | WOOD&METALS Žiar nad Hronom | Faktúra | drevená debna | 2021026 | 874,80 EUR |
22. 1. 2021 | TESA TAPE Bratislava | Faktúra | baliaca lepiaca páska | 1970006892 | 2 428,27 EUR |
21. 1. 2021 | DAVID PLUS Nitra | Faktúra | tlačivá EUR 1, Dovozné a balné | 2210034 | 12,00 EUR |
21. 1. 2021 | MITAR Bratislava | Faktúra | MicroPolish - leštiaci prípravok | 21VF00018 | 70,80 EUR |
21. 1. 2021 | TECHNO-SERVICE SK Prešov | Faktúra | silikónový sprej, čistič pre špeciálne účely | 4020201187 | 175,09 EUR |
21. 1. 2021 | B2B PARTNER Bratislava | Faktúra | dielenský stôl s kontajnerom a zadnou stenou | SPF21401246 | 450,00 EUR |