16. 7. 2024 | ELEKTRO FRIEBERT Kremnica | eFaktúra | elektroinštalačný materiál | 24200526 | 224,04 EUR |
15. 7. 2024 | DETOX Banská Bystrica | eFaktúra | odber chémie | FV4-2024-144-000796 | 4 464,00 EUR |
15. 7. 2024 | SGS SLOVAKIA Košice | Faktúra | recertifikačný audit, prihláška k registrácii | 240001776 | 3 413,58 EUR |
15. 7. 2024 | JAST SERVIS Jastrabá | Faktúra | servis vozidla RENAULT | 1240948 | 2 511,72 EUR |
15. 7. 2024 | JAST SERVIS Jastrabá | Faktúra | servis vozidla RENAULT | 1240957 | 1 386,60 EUR |
15. 7. 2024 | SHELL SLOVAKIA Bratislava | Faktúra | pohonné hmoty | 1701099427 | 39,28 EUR |
15. 7. 2024 | SHELL SLOVAKIA Bratislava | Faktúra | mýtne | 9431008780 | 0,49 EUR |
12. 7. 2024 | ADET Považská Bystrica | eFaktúra | pracovné oblečenie | 2240784 | 561,14 EUR |
12. 7. 2024 | NATUR-PACK Bratislava | eFaktúra | Zmluva o plnení vyhradených povinností - obaly | 202415915 | 1 668,53 EUR |
12. 7. 2024 | NATUR-PACK Bratislava | eFaktúra | Zmluva o plnení vyhradených povinností - neobalové výrobky | 202416838 | 30,00 EUR |
12. 7. 2024 | NATUR-PACK Bratislava | eFaktúra | Zmluva o plnení vyhradených povinností - prenosné BaA | 202417139 | 30,00 EUR |
12. 7. 2024 | ZABI CZECH Chotěbuz | Faktúra | koliečko pryžové | 902401953 | 28,14 EUR |
12. 7. 2024 | GUFERO Banská Bystrica | Faktúra | ložisko | 7202401227 | 100,80 EUR |
11. 7. 2024 | A J PRODUKTY Bratislava | Faktúra | pracovná dielenská stolička | 202405050 | 201,60 EUR |
11. 7. 2024 | SETIS Piešťany | Faktúra | valcová kefa | 24221 | 85,94 EUR |
11. 7. 2024 | FUERGY INDUSTRIES Bratislava | eFaktúra | služby - prevádzky batériového systému | 20240081 | 129,60 EUR |
11. 7. 2024 | BRANTNER EKO Bratislava | eFaktúra | zber, preprava a zhodnotenie zmesi tukov a olejov | 1652400177 | 360,65 EUR |
11. 7. 2024 | SLOVENSKÉ ELEKTRÁRNE Bratislava | eFaktúra | za dodávku elektriny - preplatok | 1241006425 | -259,76 EUR |
11. 7. 2024 | SLOVENSKÉ ELEKTRÁRNE Bratislava | eFaktúra | za dodávku elektriny - preplatok | 1241006481 | -4 729,23 EUR |
10. 7. 2024 | M.P.ELEKTRIK Žiar nad Hronom | eFaktúra | práce nad paušál za vykonané revízie | 2024075 | 1 234,68 EUR |
10. 7. 2024 | M.P.ELEKTRIK Žiar nad Hronom | eFaktúra | paušál za vykonané revízie | 2024076 | 600,00 EUR |
10. 7. 2024 | TDCS Bratislava | Faktúra | Sólo DigiDown Lisle na sťahovanie tachografu | 2024326 | 248,00 EUR |
10. 7. 2024 | REBUS SK Bratislava | Faktúra | plastová obálka poštová | 2420/0045 | 548,04 EUR |
10. 7. 2024 | JÁN BÚRY K&B Kremnica | Faktúra | kladivo, vrták, fúrik, skrutky, lepidlo, vypúšťací ventil | 20243060 | 380,60 EUR |
10. 7. 2024 | SOLID GALVANOTECHNIK Ledeč nad Sázavou | Faktúra | servisná činnosť | 145-2024 | 810,00 EUR |