6. 4. 2020 | TNT Bratislava | eFaktúra | prepravné náklady | 00756483 | 152,25 EUR |
6. 4. 2020 | SLOVAK TELEKOM Bratislava | eFaktúra | telekomunikačné služby | 8256272145 | 657,88 EUR |
6. 4. 2020 | SLOVAK TELEKOM Bratislava | eFaktúra | telekomunikačné služby | 8256387039 | 224,89 EUR |
6. 4. 2020 | SLOVAK TELEKOM Bratislava | eFaktúra | telekomunikačné sluby | 8256347618 | 5,47 EUR |
6. 4. 2020 | SLOVAK TELEKOM Bratislava | eFaktúra | telekomunikačné služby | 8256310694 | 23,99 EUR |
6. 4. 2020 | MIKROHUKO Banská Bystrica | Faktúra | IP DECT TELEFON, aktivačný kľúč | 2010136 | 402,00 EUR |
3. 4. 2020 | FABORY-SLOVAKIA Poprad | eFaktúra | PVC kolekcia | 1070144365 | 42,41 EUR |
3. 4. 2020 | DANIEL FRIEBERT Kremnica | Faktúra | elektroinštalačný materiál | 200100156 | 59,76 EUR |
3. 4. 2020 | StVPS Banská Bystrica | Faktúra | vodné a stočné | 2201068294 | 1 949,87 EUR |
3. 4. 2020 | PORADCA PODNIKATEĽA Žilina | Faktúra | Pracovné právo - ročník 2020 , II. preddavok | 0420030063 | 110,00 EUR |
3. 4. 2020 | PORADCA PODNIKATEĽA Žilina | Faktúra | Zbierka zákonov SR - 2. preddavok | 0420030169 | 84,00 EUR |
3. 4. 2020 | HF TECHNIK Partizánske | Faktúra | lešt. plátno | 220030680 | 448,30 EUR |
3. 4. 2020 | PBGAS Žilina | Faktúra | denný nájom | 80065620 | 85,56 EUR |
3. 4. 2020 | TECHNOLOGY SLOVAKIA Martin | eFaktúra | PP páska | 20001326 | 105,00 EUR |
3. 4. 2020 | IMP KONTAKT Bratislava | eFaktúra | koliesko hviezdicové, pevná rukoväť | 2003186 | 182,95 EUR |
2. 4. 2020 | JÁN BÚRY Kremnica | Faktúra | skrutky, hmoždinky, kladivo, vrták | 20203018 | 221,80 EUR |
2. 4. 2020 | SBS KOBRA Martin | Faktúra | strážna služba - dolný závod | 200030 | 21 010,77 EUR |
2. 4. 2020 | SBS KOBRA Martin | Faktúra | strážna služba - horný závod | 200031 | 7 216,30 EUR |
2. 4. 2020 | SEA SK Prievidza | Faktúra | pravidelný servis a odborné prehliadky | 0462020 | 1 224,00 EUR |
2. 4. 2020 | EUROPAPIER Bratislava | Faktúra | hygienické potreby | 3100222908 | 275,39 EUR |
2. 4. 2020 | LUBRICANT SK Bratislava | Faktúra | mazivá | FV-159/2020 | 1 965,60 EUR |
2. 4. 2020 | ELEKTRO FRIEBERT Kremnica | Faktúra | elektroinštalačný materiál | 20200277 | 250,13 EUR |
2. 4. 2020 | MAREK SEKAJ Kremnica | Faktúra | lak, mal. páska, nást | 20VF00028 | 228,92 EUR |
2. 4. 2020 | ANDREA VÁCLAVOVÁ ADAX Kremnica | Faktúra | stravné lístky | 20200011 | 10 873,20 EUR |
2. 4. 2020 | ANDREA VÁCLAVOVÁ ADAX Kremnica | Faktúra | repre | 20200012 | 45,32 EUR |