31. 3. 2020 | SVB KORUNA Kremnica | Faktúra | vyúčtovanie predpisovej platby za služby v SVB | 2020-1 | 64,56 EUR |
31. 3. 2020 | BRANTNER EKO Bratislava | Faktúra | ekologické služby | 10200090 | 388,74 EUR |
31. 3. 2020 | MEWA Bratislava | Faktúra | MEWA Systzém Čistiace utierky | 8680184086 | 355,10 EUR |
31. 3. 2020 | TME SLOVAKIA Žilina | Faktúra | konektor, zásuvka, zástrčka | 5201013500 | 579,84 EUR |
31. 3. 2020 | TME SLOVAKIA Žilina | Faktúra k prijatej zálohe | konektor, zásuvka, zástrčka | 5207001529 | 579,84 EUR |
31. 3. 2020 | WINTOPERK Partizánske | Faktúra | pracovná obuv | 10200615 | 212,52 EUR |
31. 3. 2020 | FILTEKO Lomnica | eFaktúra | filtre | 681322020 | 654,12 EUR |
31. 3. 2020 | FILTEKO Lomnica | eFaktúra | filtre | 680312020 | 484,56 EUR |
30. 3. 2020 | TECHNIA Nové Zámky | Faktúra | priama brúska | 11055 | 170,00 EUR |
30. 3. 2020 | VZOR Zvolen | Faktúra | kartónové krabice | 401200224 | 811,11 EUR |
30. 3. 2020 | VZOR Zvolen | Faktúra | kartónové krabice | 401200225 | 240,58 EUR |
30. 3. 2020 | LUMAT Žiar nad Hronom | Faktúra | vodoinštalačný materiál | 200025 | 596,36 EUR |
30. 3. 2020 | FESTO Bratislava | eFaktúra | kompaktný vale | 1340315549 | 288,65 EUR |
27. 3. 2020 | ORANGE Bratislava | eFaktúra | mes. poplatok Šikovná voľba | 2546879678 | -13,11 EUR |
27. 3. 2020 | MEWA Bratislava | eFaktúra | MEWA Systém Čistiace utierky | 8680184878 | 65,09 EUR |
26. 3. 2020 | HOFFMANN GROUP Nemecko | Faktúra | špierálový vrták, vrták na hlbkové otvory | 9307275484 | 233,44 EUR |
26. 3. 2020 | GSA-AQUATHERMSYSTÉM Kremnica | Faktúra | inštalatérske práce | 5/2020 | 2 236,35 EUR |
26. 3. 2020 | SLOVAK PARCEL SERVICE Bratislava | Faktúra | prepravné náklady | 3003915 | 95,61 EUR |
26. 3. 2020 | CB-OBCHOD SLUŽBY Banská Bystrica | Faktúra | polycarbonátové platne | 20200079 | 44,78 EUR |
26. 3. 2020 | LORIKA SLOVAKIA Sučany | Faktúra | hygienické potreby | 24201188 | 1 078,70 EUR |
26. 3. 2020 | BUTTON Martin | Faktúra | čistiace prostriedky | 202000322 | 1 285,69 EUR |
25. 3. 2020 | VADEMECUM Kremnica | Faktúra | lekárske vyšetrenie | 2020038 | 20,00 EUR |
25. 3. 2020 | FABORY-SLOVAKIA Poprad | eFaktúra | skrutka s vnút. hr. | 1070143542 | 51,72 EUR |
24. 3. 2020 | 1. DAY Košice | Faktúra | Burbegel - dezinfekcia | 2099901179 | 225,85 EUR |
24. 3. 2020 | TNT Bratislava | eFaktúra | prepravné náklady | 00759464 | 42,91 EUR |