18. 3. 2020 | SERVISTOS Dubodiel | Faktúra | nožová skrutka, matka | 2020035 | 140,40 EUR |
18. 3. 2020 | EURONICS PRIEVIDZA Prievidza | Faktúra | čistička vzduchu | 3101101 | 529,00 EUR |
17. 3. 2020 | METRO Zvolen | Faktúra | čistiace prostriedky | 0005/009703 | 56,81 EUR |
17. 3. 2020 | HANSA-FLEX Košťany nad Turcom | Faktúra | hydraulická hadicovina | 1480606819 | 72,36 EUR |
16. 3. 2020 | OIL SLOVAKIA Nitra | Faktúra | kolektor | 20200587 | 420,00 EUR |
16. 3. 2020 | VZOR Detva | Faktúra | kartónové krabice | 401200197 | 1 371,66 EUR |
16. 3. 2020 | SÚKRODEV-ŠTEFAN DROZD Kremnica | Faktúra | šikmá lemovka | 200100001 | 417,14 EUR |
16. 3. 2020 | TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom | Faktúra | poplatok za uloženie odpadu | 202080154 | 25,62 EUR |
16. 3. 2020 | TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom | Faktúra | zmiešané odpady zo stavieb | 20203121 | 153,72 EUR |
16. 3. 2020 | LORIKA SLOVAKIA Sučany | Faktúra | dávkovač na mydlo | 24200941 | 120,00 EUR |
16. 3. 2020 | MZ TRADE Ladomerská Vieska | eFaktúra | jakel, L profil | 2010278 | 143,39 EUR |
13. 3. 2020 | EKT-BEN Šurianky | eFaktúra | vlnitá lepenka | 1020200264 | 97,01 EUR |
13. 3. 2020 | HATEC Martin | Faktúra | servis VZV | 2010400052 | 1 125,00 EUR |
13. 3. 2020 | M.P.ELEKTRIK Žiar nad Hronom | Faktúra | paušál za vykonané práce | 2020018 | 600,00 EUR |
13. 3. 2020 | M.P.ELEKTRIK Žiar nad Hronom | Faktúra | práce nad paušál za vykonané revízie a dokumentáciu | 2020019 | 1 127,58 EUR |
13. 3. 2020 | POLLUX STEEL Kynceľová | Faktúra | oprava vstupnej rampy | 2020037 | 60,00 EUR |
13. 3. 2020 | KAROL MAZÚR - KAMI Kremnica | Faktúra | stavebný materiál | VF20019 | 72,00 EUR |
12. 3. 2020 | ANTON PANÁČEK Varín | Faktúra | overenie a kalibrácia váh | 2020013 | 1 991,40 EUR |
12. 3. 2020 | KAISER + KRAFT Nitra | Faktúra | pracovný stôl | 0337759 | 598,80 EUR |
12. 3. 2020 | CBC SLOVAKIA Bratislava | Faktúra | Paušál Fix - zhotovené veľkoformátové čiernobiele výtlačky | 904-20-00112 | 165,67 EUR |
12. 3. 2020 | NCH SLOVAKIA Bratislava | Faktúra | servis | 5613051553 | 458,08 EUR |
12. 3. 2020 | SÚKR.STRED.ODBOR.ŠKOLA TECH. Žiar nad H | Faktúra | kurz "základy sústruženia" | FV200021 | 720,00 EUR |
12. 3. 2020 | GUFERO PLUS Žiar nad Hronom | eFaktúra | remeň, ložisko | 20010154 | 61,99 EUR |
11. 3. 2020 | SLOVENSKÁ POŠTA Banská Bystrica | eFaktúra | poštové služby - výplatné úver | 9001302713 | 1 395,05 EUR |
11. 3. 2020 | SLOVENSKÁ POŠTA Banská Bystrica | eFaktúra | poštové služby - podaj zásielok | 9001299364 | 1 976,49 EUR |