10. 2. 2020 | WINFA Trnava | Faktúra | HARDOX | 41200412 | 674,40 EUR |
10. 2. 2020 | RÝCHLOČIST. MÝVAL Žiar nad Hronom | Faktúra | čistenie pracov. odevov | 09/2020 | 29,60 EUR |
10. 2. 2020 | LUMAT Žiar nad Hronom | Faktúra | vodoinštalačný materiál | 200008 | 630,50 EUR |
10. 2. 2020 | RESKOP Poniky | Faktúra | výkon prevádzkeho technika - revízie zdvíhacích zariadení | 200100022 | 360,00 EUR |
10. 2. 2020 | GUFERO BB Banská Bystrica | Faktúra | ložisko | 7202000248 | 37,24 EUR |
10. 2. 2020 | PBGAS ŽILINA | Faktúra | nájom fliaš | 80022020 | 92,28 EUR |
10. 2. 2020 | SLOVENSKÁ POŠTA Banská Bystrica | eFaktúra | poštové služby - podaj zásielok | 9001290510 | 942,34 EUR |
7. 2. 2020 | CBC SLOVAKIA Bratislava | Faktúra | Paušál Fix - zhotovené nadlimitné normokópie | DLaF 914-20-00070 | 111,30 EUR |
7. 2. 2020 | NÁROD. DIAĽ. SPOLOČNOSŤ Bratislava | Faktúra | mýto | 1200125981 | 303,88 EUR |
7. 2. 2020 | ROMAN TINÁK-KARCHER Žiar nad Hronom | Faktúra | oprava BR | 202000085 | 216,00 EUR |
7. 2. 2020 | ROMAN TINÁK-KARCHER Žiar nad Hronom | Faktúra | diagnostika B | 202000086 | 22,80 EUR |
7. 2. 2020 | BENZINOL Kremnica | Faktúra | PHM | 2020026 | 1 354,25 EUR |
7. 2. 2020 | BENZINOL Kremnica | Faktúra | umývanie áut | 2020025 | 38,00 EUR |
7. 2. 2020 | DECODOM Topoľčany | Faktúra | nábytok | 99701019 | 256,94 EUR |
7. 2. 2020 | SLOVAK TELEKOM Bratislava | Faktúra | telekomunikačné služby | 8251791801 | 23,99 EUR |
7. 2. 2020 | METRO Zvolen | Faktúra | repre | 0005/004663 | 347,18 EUR |
7. 2. 2020 | FESTO Bratislava | eFaktúra | magnetický ventil | 1340310975 | 1 163,52 EUR |
7. 2. 2020 | POW-EN Bratislava | eFaktúra | za dodávku elektriny | 1820100581 | 18 412,18 EUR |
7. 2. 2020 | SPP Bratislava | eFaktúra | za dodávku zemného plynu | 8402641345 | 22 149,71 EUR |
6. 2. 2020 | JF Detva | Faktúra | zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby | 10200386 | 394,80 EUR |
6. 2. 2020 | LINDSTROM Trnava | Faktúra | prenájom rohoží | 2021683 | 157,15 EUR |
6. 2. 2020 | STARLIFT Banská Bystrica | Faktúra | prenájom VZV | 40200089 | 120,00 EUR |
6. 2. 2020 | SLOVAK TELEKOM Bratislava | Faktúra | telekomunikačné služby | 8251827806 | 2,24 EUR |
6. 2. 2020 | SLOVAK TELEKOM Bratislava | Faktúra | telekomunikačné služby | 8251752644 | 516,92 EUR |
6. 2. 2020 | KIKA NÁBYTOK SLOVENSKO Bratislava | Faktúra | otočná stolička | 644/2/52821 | 359,70 EUR |