14. 2. 2020 | ABC FACHCENTRUM Ružomberok | Faktúra | sada náradia v kufriku | 20VF00551 | 102,00 EUR |
14. 2. 2020 | HARTMANN - RICO Bratislava | Faktúra | vata buničitá | 256450586 | 397,44 EUR |
14. 2. 2020 | AXOL Nová Baňa | Faktúra | olej Mogul | 200140 | 40,20 EUR |
14. 2. 2020 | VIDRA A SPOL Žilina | Faktúra | vata obväzová vinutá | 6552001757 | 76,28 EUR |
14. 2. 2020 | LORIKA SLOVAKIA Sučany | Faktúra | hygienické potreby | 24200489 | 648,00 EUR |
14. 2. 2020 | BELEX Banská Bystrica | Faktúra | farba zlatá, strieborná | 1200222 | 56,11 EUR |
13. 2. 2020 | TECHPLASTY Žilina | eFaktúra | tyč, prírez | 137620 | 183,60 EUR |
13. 2. 2020 | TRIGEA-IGOR TRŠO Žiar nad Hronom | Faktúra | montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených tech. zariadení | 02202001 | 2 340,00 EUR |
13. 2. 2020 | 3 MIKO Bartošová Lehôtka | Faktúra | oprava motorového vozidla | 20201023 | 1 019,00 EUR |
13. 2. 2020 | UP SLOVENSKO Bratislava | Faktúra | jedálne kupňony | 120016817 | 2 041,39 EUR |
13. 2. 2020 | TRIGEA-IGOR TRŠO Žiar nad Hronom | Faktúra | elektromontážne práce - oprava rozvodne | 01202001 | 271 610,93 EUR |
12. 2. 2020 | IMP KONTAKT Bratislava | eFaktúra | madlo, pánt, regulovateľná páka | 2001324 | 157,57 EUR |
12. 2. 2020 | HOFFMANN GROUP Nemecko | Faktúra | úchylkomer, digit. posuv. merítko, špirálový vrták | 9307206818 | 535,34 EUR |
12. 2. 2020 | VYVOND Vrútky | Faktúra | oprava VZV | 20VF0107 | 330,00 EUR |
12. 2. 2020 | SLOVENSKÁ POŠTA Banská Bystrica | Faktúra | pečiatkovanie | 9001291923 | 144,00 EUR |
12. 2. 2020 | SLOVENSKÁ POŠTA Banská Bystrica | eFaktúra | poštové služby - výplatné úver | 9001293364 | 853,45 EUR |
12. 2. 2020 | TECO Žilina | Faktúra | modul, ultrazvukový prijímač, konektor, | 2020020 | 1 158,04 EUR |
12. 2. 2020 | KODYS SLOVENSKO Bratislava | Faktúra | snímač, kábel USB, zdroj | 5002000819 | 2 685,48 EUR |
12. 2. 2020 | M.P.ELEKTRIK Žiar nad Hronom | Faktúra | práce. paušál za vykonané revízie | 2020006 | 600,00 EUR |
12. 2. 2020 | M.P.ELEKTRIK Žiar nad Hronom | Faktúra | práce nad paušál za vykonané revízie | 2020007 | 1 019,02 EUR |
11. 2. 2020 | SHELL Bratislava | Faktúra | pohonné hmoty | 5001028455 | 98,79 EUR |
11. 2. 2020 | SHELL Bratislava | Faktúra | pohonné hmoty | 1615777863 | 259,28 EUR |
11. 2. 2020 | SHELL Bratislava | Faktúra | pohonné hmoty | 1700603931 | 50,10 EUR |
10. 2. 2020 | VIDRA A SPOL. Žilina | Faktúra | vata obväzová vinutá | 6552001119 | 10,41 EUR |
10. 2. 2020 | AGHARTA COMPUTER Zvolen | eFaktúra | LCD | 20VF0018 | 241,50 EUR |