23. 5. 2024 | HABERKORN Mokré Lazce | eFaktúra | ozubená remenica | 10102612 | 22,74 EUR |
23. 5. 2024 | FABORY-SLOVAKIA Poprad | eFaktúra | skrutka s vnút. hr. | 1070264071 | 50,32 EUR |
23. 5. 2024 | ROVEN Hriňová | eFaktúra | debnička preglejkovo-drevená | 2400251 | 7 660,80 EUR |
23. 5. 2024 | NCH SLOVAKIA Bratislava | eFaktúra | pravidelný servis | 5613105998 | 432,00 EUR |
23. 5. 2024 | REGISTROVANÝ SOC. PODNIK ALFA B. Bystri | Faktúra | výroba dosiek | 224/115 | 6 464,64 EUR |
23. 5. 2024 | LORIKA SLOVAKIA Sučany | Faktúra | hygienické potreby | 24241700 | 423,07 EUR |
23. 5. 2024 | RAJAPACK Bratislava | Faktúra | darčeková papierová taška | 243903134 | 384,00 EUR |
23. 5. 2024 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP Bratislava | eFaktúra | brúsenie nožov | 120240591 | 72,34 EUR |
22. 5. 2024 | KVANT Bratislava | Faktúra | banka kúžeľová | 1300241630 | 41,10 EUR |
22. 5. 2024 | FIDENZA Kremnica | Faktúra | repre | 03/2024 | 350,00 EUR |
22. 5. 2024 | RESKOP Poniky | Faktúra | školenie pracovníkov | 240100091 | 432,00 EUR |
22. 5. 2024 | VIK Bratislava | Faktúra | webinár "Nové zákony o ochrane ovzdušia" | 2024099 | 183,60 EUR |
22. 5. 2024 | DIA-SLOVENSKO Myjava | Faktúra | diamantový brúsny kotúč, diamantové brúsne teliesko | 24050224 | 355,56 EUR |
22. 5. 2024 | PŘIBYL KVĚTOSLAV EX-O Kremnica | Faktúra | montáž a demontáž pneumatík | 2400004 | 308,00 EUR |
22. 5. 2024 | KAISER+KRAFT Nitra | eFaktúra | plošinový vozík s drevenými stenami | 1363380 | 631,80 EUR |
22. 5. 2024 | PREZAM-PETER VRTÁK Lovčica-Trubín | eFaktúra | filterregulátor, prechod, had.vsuvka, rýchlospojka | FAV240281 | 550,51 EUR |
22. 5. 2024 | MONEA COIN TECHNOLOGY Kremnica | eFaktúra | náklady na elektrickú energiu | 220242033 | 516,64 EUR |
22. 5. 2024 | SELA ORIGIN Žiar nad Hronom | eFaktúra | marketingové služby | 24052201 | 240,00 EUR |
22. 5. 2024 | MET SLOVAKIA Bratislava | eFaktúra | daňový doklad na prijaté platby - za dodávku zemného plynu | DD22400602 | 2 026,00 EUR |
22. 5. 2024 | MET SLOVAKIA Bratislava | eFaktúra | daňový doklad na prijaté platby - za dodávku zemného plynu | DD22400603 | 4 461,00 EUR |
21. 5. 2024 | TNT Bratislava | eFaktúra | prepravné náklady | 01062522 | 39,26 EUR |
21. 5. 2024 | LUBRICANT SK Bratislava | eFaktúra | mazivá | FV-183/2024 | 158,03 EUR |
21. 5. 2024 | DAMO SLOVAKIA Bratislava | Faktúra | TOTAL CARTER EP | FV-2024-300-008712 | 31,80 EUR |
20. 5. 2024 | TDCS Bratislava | Faktúra | Sólo program CarTracker | 2024266 | 168,40 EUR |
20. 5. 2024 | MET-KOV Ladomerská Vieska | Faktúra | delenie vodným lúčom | 20241111 | 21,00 EUR |