12. 1. 2024 | NATUR-PACK Bratislava | eFaktúra | Prenosné BaA | 202336611 | 30,00 EUR |
12. 1. 2024 | ZSE Energia Bratislava | eFaktúra | Dodanie tovaru a služieb elektrina - preplatok | 7010960630 | -23 753,63 EUR |
12. 1. 2024 | ZSE Energia Bratislava | eFaktúra | Dodanie tovaru a služieb elektrina - nedoplatok | 7191255900 | 225,78 EUR |
12. 1. 2024 | Gabriel Pasztorek Nové Zámky | Faktúra | Skalpelová rukoväť | 2024000039 | 22,00 EUR |
11. 1. 2024 | ADET Považská Bystrica | eFaktúra | Pracovné odevy, obuv | 2240006 | 533,11 EUR |
11. 1. 2024 | ZSE Energia Bratislava | eFaktúra | za dodávku elektriny - nedoplatok | 7201170595 | 35,46 EUR |
11. 1. 2024 | ZSE Energia Bratislava | eFaktúra | za dodávku elektriny - nedoplatok | 7201170596 | 171,91 EUR |
11. 1. 2024 | Bratislavský parkovací asistent Bratisla | Faktúra | Parkovanie | 100124 | 2,00 EUR |
10. 1. 2024 | MET SLOVAKIA Bratislava | eFaktúra | opravné vyúčtovanie za dodávku plynu v r. 2023 - preplatok | 2223001432 | 11 694,97 EUR |
10. 1. 2024 | SLOVENSKÁ POŠTA Banská Bystrica | eFaktúra | poštové služby - výplatné úver | 9001662881 | 577,80 EUR |
10. 1. 2024 | SLOVAK TELEKOM Bratislava | Faktúra | telekomunikačné služby | 8341675648 | 0,11 EUR |
10. 1. 2024 | GALIMEX Martin | eFaktúra | oprava motorového vozidla ZH-712CA | OF2420400042 | 1 585,76 EUR |
9. 1. 2024 | StVPS Banská Bystrica | Faktúra | vodné a stočné | 2231317381 | 227,39 EUR |
9. 1. 2024 | RESKOP Poniky | Faktúra | výkon prevádzkového technika - revízie zdvíhacích zariadení | 230100174 | 360,00 EUR |
9. 1. 2024 | SELA ORIGIN Žiar nad Hronom | Faktúra | marketingové služby | 24010401 | 120,00 EUR |
9. 1. 2024 | JF Detva | eFaktúra | zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby | 10237398 | 394,80 EUR |
9. 1. 2024 | BENZINOIL Kremnica | eFaktúra | pohonné hmoty | 2023277 | 692,87 EUR |
9. 1. 2024 | SLOVENSKÁ POŠTA Banská Bystrica | eFaktúra | poštové služby - podaj zásielok | 9001659287 | 2 943,74 EUR |
9. 1. 2024 | VADEMECUM Kremnica | Faktúra | vstupná lekárska prehliadka | 2023273 | 30,00 EUR |
9. 1. 2024 | LINDSTROM Trnava | Faktúra | prenájom rohoží | 2499638 | 219,16 EUR |
9. 1. 2024 | SHELL SLOVAKIA Bratislava | Faktúra | poplatok za prístup do systému | 1701036907 | 24,00 EUR |
8. 1. 2024 | BENZINOIL Kremnica | eFaktúra | pohonné hmoty | 2023288 | 264,00 EUR |
8. 1. 2024 | BENZINOIL Kremnica | eFaktúra | umývanie automobilov | 2023294 | 5,00 EUR |
8. 1. 2024 | FESTO Bratislava | eFaktúra | kompaktný valec | 1340441708 | 512,11 EUR |
8. 1. 2024 | SLOVAK TELEKOM Bratislava | eFaktúra | telekomunikačné služby | 8341458850 | 744,93 EUR |