4. 1. 2024 | SHELL SLOVAKIA Bratislava | Faktúra | pohonné hmoty | 1701032505 | 383,43 EUR |
4. 1. 2024 | DAVID PLUS Nitra | eFaktúra | Mesačný servis | 2233114 | 18,24 EUR |
4. 1. 2024 | Elektro Friebert Kremnica | eFaktúra | Batéria | 23201145 | 5,02 EUR |
4. 1. 2024 | CBC Slovakia Bratislava | eFaktúra | Paušál Flex - výtlačky | DLaF904-23-00930 | 416,32 EUR |
4. 1. 2024 | PBGAS Žilina | eFaktúra | Propán, argón | 80001724 | 8,56 EUR |
4. 1. 2024 | Linde GAS Bratislava | eFaktúra | Tech.plyny | 4234229311 | 928,63 EUR |
4. 1. 2024 | RICOH Bratislava | eFaktúra | Zhotovené kópie | 5231405265 | 308,02 EUR |
4. 1. 2024 | MET SLOVAKIA Bratislava | eFaktúra | doklad o prijatí platby | DD22400010 | 21 333,00 EUR |
4. 1. 2024 | MET SLOVAKIA Bratislava | eFaktúra | doklad o prijatí platby | DD22400013 | 9 324,00 EUR |
4. 1. 2024 | MET SLOVAKIA Bratislava | eFaktúra | vyúčtovanie za dodávku zemného plynu - preplatok | 2123002236 | 5 341,36 EUR |
4. 1. 2024 | MET SLOVAKIA Bratislava | eFaktúra | vyúčtovanie za dodávku zemného plynu - preplatok | 2123002237 | 13 696,24 EUR |
4. 1. 2024 | M.P.ELEKTRIK Žiar nad Hronom | Faktúra | paušál za vykonané revízie | 2024002 | 600,00 EUR |
4. 1. 2024 | ANDREA VÁCLAVOVÁ ADAX Kremnica | Faktúra | poskytnuté obedy | 20230048 | 11 814,04 EUR |
4. 1. 2024 | SHELL SLOVAKIA Bratislava | Faktúra | poplatok za kartu | 1701032504 | 2,40 EUR |
3. 1. 2024 | ENEKO Levice | eFaktúra | Projekt inštalácie kotolne na biomasu | 63/2023 | 7 440,00 EUR |
3. 1. 2024 | LUMAT Žiar nad Hronom | eFaktúra | HAKL PL-T 4,5 kW Tlak. | 230100121 | 132,42 EUR |
3. 1. 2024 | TOPICO Banská Bystrica | eFaktúra | Výstup zo zariadenia | 23VF03614 | 80,68 EUR |
3. 1. 2024 | TOPICO Banská Bystrica | eFaktúra | Výstup zo zariadenia | 23VF03615 | 168,01 EUR |
3. 1. 2024 | ORANGE Bratislava | eFaktúra | Mobilná sieť | 2754076170 | 10,03 EUR |
3. 1. 2024 | Peter Ertl Kremnica | eFaktúra | Preprava tovaru | 20231745 | 264,00 EUR |
3. 1. 2024 | Linde Bratislava | eFaktúra | Dusík, fľaše | 4234155136 | 299,23 EUR |
3. 1. 2024 | TNT Bratislava | eFaktúra | Preprava | 01033854 | 29,47 EUR |
3. 1. 2024 | TNT Bratislava | eFaktúra | Preprava | 90035228 | 281,41 EUR |
3. 1. 2024 | MEWA Bratislava | eFaktúra | Čistiace utierky/rohože | 8680275352 | 84,60 EUR |
3. 1. 2024 | MEWA Bratislava | eFaktúra | Čistiace utierky/rohože | 8680274434 | 443,88 EUR |