8. 1. 2024 | SLOVAK TELEKOM Bratislava | eFaktúra | telekomunikačné služby | 8341489383 | 18,00 EUR |
8. 1. 2024 | SLOVAK TELEKOM Bratislava | eFaktúra | telekomunikačné služby | 8341450377 | 4,44 EUR |
8. 1. 2024 | SLOVAK TELEKOM Bratislava | eFaktúra | telekomunikačné služby | 8341503953 | 24,98 EUR |
8. 1. 2024 | SLOVAK TELEKOM Bratislava | eFaktúra | telekomunikačné služby | 8341563039 | 5,48 EUR |
8. 1. 2024 | SLOVAK TELEKOM Bratislava | eFaktúra | telekomunikačné služby | 8341617638 | 222,70 EUR |
8. 1. 2024 | APIS Banská Bystrica | eFaktúra | servisná zmluva - priebežná podpora a udržiavanie dochádzkového systému | 3100100584 | 648,00 EUR |
8. 1. 2024 | DTNET DETVA Detva | eFaktúra | Teatro balíček Internet | 1240000040 | 33,80 EUR |
8. 1. 2024 | MET SLOVAKIA Bratislava | eFaktúra | platobný kalendár - záloha na dodávky plynu | PK22401075 | 19 288,00 EUR |
8. 1. 2024 | MET SLOVAKIA Bratislava | eFaktúra | platobný kalendár - záloha na dodávky plynu | PK22401076 | 8 438,00 EUR |
8. 1. 2024 | JÁN BÚRY K&B Kremnica | Faktúra | kovanie biele, teflónová páska, páska papierová | 20233102 | 85,85 EUR |
8. 1. 2024 | PHOBOSSTUDIO JAROSLAV ADAMEC Bojnice | Faktúra | alkalické batérie, kompatibilný toner | 00055141 | 94,80 EUR |
8. 1. 2024 | ECOSOND Praha | Faktúra | Durixol | 20231169 | 934,62 EUR |
8. 1. 2024 | StVPS Banská Bystrica | Faktúra | vodné a stočné | 2231303510 | 1 775,82 EUR |
8. 1. 2024 | StVPS Banská Bystrica | Faktúra | vodné a stočné | 2231303511 | 1 449,10 EUR |
8. 1. 2024 | SLOVAK TELEKOM Bratislava | Faktúra | telekomunikačné služby | 1901386891 | 0,08 EUR |
8. 1. 2024 | EKO VÝŤAHY Žilina | Faktúra | servis výťahov | 20240019 | 426,00 EUR |
8. 1. 2024 | NÁROD. DIAĽ. SPOLOČ. Bratislava | Faktúra | mýto | 1231628711 | 48,19 EUR |
5. 1. 2024 | Marek Sekaj Kremnica | Faktúra | Pracovné potreby | 23VF00082 | 647,74 EUR |
5. 1. 2024 | Mi-Ka Rajecké Teplice | Faktúra | Riedidlo, valček | 237701 | 1 386,34 EUR |
5. 1. 2024 | HF TECHNIK Partizánske | Faktúra | Držiak, prús.pásik | 223122593 | 73,26 EUR |
4. 1. 2024 | SBS KOBRA Martin | Faktúra | Strážna služba ul. ČSA | 2333101 | 8 641,20 EUR |
4. 1. 2024 | SBS KOBRA Martin | Faktúra | Strážna služba raziareň, tlačiareň, kontrolná činnosť | 2333102 | 4 711,05 EUR |
4. 1. 2024 | SBS KOBRA Martin | Faktúra | Strážna služba Mincovňa, š. p. | 2333103 | 16 963,20 EUR |
4. 1. 2024 | Foerster Tecom Praha | Faktúra | Kalibrácia prístroja | 22200095 | 301,00 EUR |
4. 1. 2024 | Vakuumtechnik Hlohovec | Faktúra | Odborná prehliadka a sk. záťažových zariadení | 1020230335 | 805,20 EUR |