21. 2. 2025 | HOFFMANN GROUP Nemecko | Faktúra | stredový vrták, malá plastová olejnička, špárová mierka v oceľovom púzdre | 9310019932 | 658,12 EUR |
21. 2. 2025 | O.P.C.D.-IGOR ŠKROBÁNEK Teplička nad Vá | Faktúra | úradné meranie spotreby paliva | 2025/059 | 971,70 EUR |
21. 2. 2025 | UNIPACK MILAN LIGOCKI | Faktúra | páska fóliová | 259900351 | 621,10 EUR |
21. 2. 2025 | PRAGOCHEMA PREŠOV Prešov | Faktúra | pragolod | 225020 | 36,78 EUR |
21. 2. 2025 | DIN-TECHNIK Bratislava | Faktúra | dopravníkový pás zvarený | 32500076 | 222,61 EUR |
21. 2. 2025 | INOMECH Tábor | Faktúra | recirkulačná jednotka | 1015013 | 5 590,95 EUR |
21. 2. 2025 | VALTECH Nitra | eFaktúra | servisné práce | 2025021 | 1 131,60 EUR |
21. 2. 2025 | VALTECH Nitra | eFaktúra | servisné práce | 2025022 | 1 131,60 EUR |
21. 2. 2025 | VALTECH Nitra | eFaktúra | servisné práce | 2025023 | 1 057,80 EUR |
21. 2. 2025 | VALTECH Nitra | eFaktúra | servisné práce | 2025024 | 1 008,60 EUR |
21. 2. 2025 | STARLIFT Banská Bystrica | eFaktúra | servis VZV | 10250086 | 485,05 EUR |
21. 2. 2025 | VALTECH Nitra | eFaktúra | servisné práce | 2025026 | 768,75 EUR |
19. 2. 2025 | MET SLOVAKIA Bratislava | eFaktúra | daňový doklad na prijaté platby | DD22500180 | 7 968,00 EUR |
19. 2. 2025 | MET SLOVAKIA Bratislava | eFaktúra | daňový doklad na prijaté platby | DD22500182 | 16 773,00 EUR |
19. 2. 2025 | SPEMACH Košice | Faktúra | daňový doklad k prijatej platbe | 2025005 | 132 594,00 EUR |
19. 2. 2025 | PETER ERTL Kremnica | eFaktúra | prepravné náklady | 20250123 | 1 254,60 EUR |
19. 2. 2025 | ŠALIGA Žarnovica | Faktúra | sanácia konštrukcii po požiari | 2025011 | 54 333,59 EUR |
19. 2. 2025 | ŠALIGA Žarnovica | Faktúra | demontáž OK a zamurovanie komína vo výške | 2025008 | 2 085,50 EUR |
19. 2. 2025 | METTLER-TOLEDO Bratislava | eFaktúra | servisná prehliadka | 202560095 | 1 138,86 EUR |
18. 2. 2025 | VAKUUM SERVIS Rožnov pod Radhoštěm | Faktúra | servis | 2430595 | 545,00 EUR |
18. 2. 2025 | OTIS VÝŤAHY Bratislava | eFaktúra | vykonanie opakovanej úradnej skúšky výťahu | 14207340 | 676,50 EUR |
18. 2. 2025 | EPG GLOBAL SOLUTIONS SLOVAKIA Bratislav | Faktúra | PC Dell Optiplex | 42500330 | 223,62 EUR |
18. 2. 2025 | BUTTON Martin | Faktúra | čistiace prostriedky | 252000156 | 1 009,14 EUR |
18. 2. 2025 | SARTORIUS SLOVENSKO Dunajská Streda | Faktúra | kalibrácia váh | 2025502 | 3 207,84 EUR |
17. 2. 2025 | CENTRUM ÚČTOVNÍKOV SLOVENSKA B. Bystric | Faktúra | prémiový balík | 40250373 | 425,00 EUR |