3. 10. 2024 | RICOH SLOVAKIA Bratislava | eFaktúra | skutočne zhotovené kópie na zariadení | 5241403367 | 291,48 EUR |
3. 10. 2024 | CENTRALCHEM Bratislava | eFaktúra | manganistan draselný | 1024005136 | 9,60 EUR |
3. 10. 2024 | AGHARTA COMPUTERS Zvolen | eFaktúra | HDD | 24FV0098 | 504,00 EUR |
3. 10. 2024 | SLOVAK TELEKOM Bratislava | eFaktúra | telekomunikačné služby | 8357658837 | 24,98 EUR |
3. 10. 2024 | SLOVAK TELEKOM Bratislava | eFaktúra | telekomunikačné služby | 8357647333 | 18,00 EUR |
3. 10. 2024 | SLOVAK TELEKOM Bratislava | eFaktúra | telekomunikačné služby | 8357732762 | 230,04 EUR |
3. 10. 2024 | SLOVAK TELEKOM Bratislava | eFaktúra | telekomunikačné služby | 8357695157 | 6,28 EUR |
3. 10. 2024 | SLOVAK TELEKOM Bratislava | eFaktúra | telekomunikačné služby | 8357625400 | 6,59 EUR |
3. 10. 2024 | SLOVAK TELEKOM Bratislava | eFaktúra | telekomunikačné služby | 8357633608 | 713,74 EUR |
3. 10. 2024 | JUDr. LUCIA LUPTÁKOVÁ Kremnica | eFaktúra | poskytnuté právne služby | 03102024 | 1 600,00 EUR |
3. 10. 2024 | SLOV. OBCHODNÁ A PRIEMYSEL. KOMORA Bans | eFaktúra | elektronické overovanie obchodných dokladov | 032240325 | 91,20 EUR |
3. 10. 2024 | DTNET DETVA Lučenec | Faktúra | TeatrO Balíček InterneT | 1240006579 | 33,80 EUR |
3. 10. 2024 | PERLA BRANISLAV PETÁK Banská Štiavnica | Faktúra | vyúčtovanie za predaný tovar za september 2024 | 2024565 | 876,18 EUR |
3. 10. 2024 | RESKOP Poniky | Faktúra | revízie zdvíhacích zariadení | 240100163 | 360,00 EUR |
3. 10. 2024 | ELBA Kremnica | Faktúra | brúsenie - tašňa | 24003142 | 4 003,20 EUR |
3. 10. 2024 | CHEMOSVIT FOLIE Svit | Faktúra | fólia | 123744 | 4 325,10 EUR |
2. 10. 2024 | SBS KOBRA Martin | Faktúra | strážna služba - raziareň, tlačiareň, kontrolná činnosť | 2433087 | 8 714,88 EUR |
2. 10. 2024 | SBS KOBRA Martin | Faktúra | strážna služba - dolný závod | 2433088 | 17 625,60 EUR |
2. 10. 2024 | SBS KOBRA Martin | Faktúra | strážna služba - horný závod, kontrolná činnosť | 2433089 | 8 984,16 EUR |
2. 10. 2024 | TECHNO-SERVICE SK Prešov | Faktúra | priemyselný čistič | 4024201268 | 1 079,09 EUR |
2. 10. 2024 | ANDREA VÁCLAVOVÁ ADAX Kremnica | Faktúra | obedy | 20240027 | 11 748,71 EUR |
2. 10. 2024 | ANDREA VÁCLAVOVÁ ADAX Kremnica | Faktúra | repre | 20240028 | 73,98 EUR |
2. 10. 2024 | VIDA Kremnica | Faktúra | drevená kazeta | 240037 | 1 478,40 EUR |
2. 10. 2024 | EBONPRO Žiar nad Hronom | Faktúra | obsluha a manipulácia VN zariadení | 200240113 | 1 044,00 EUR |
2. 10. 2024 | ALBACON Piešťany | Faktúra | oprava stroja | 8593/2024 | 696,00 EUR |