7. 2. 2025 | FUERGY INDUSTRIES Bratislava | eFaktúra | služby prevádzky batériového systému | 20250004 | 132,84 EUR |
7. 2. 2025 | HARMEN Snina | Faktúra | pe sáčky | 250100134 | 5 316,65 EUR |
7. 2. 2025 | LINDSTROM Trnava | Faktúra | prenájom rohoží | 2644109 | 258,88 EUR |
7. 2. 2025 | PAVEL SAMAŠ Detva | Faktúra | oprava nakladacích mostíkov | 2025002 | 411,44 EUR |
7. 2. 2025 | DTNET DETVA Lučenec | eFaktúra | TeatrO Balíček Internet | 1250000799 | 37,80 EUR |
7. 2. 2025 | SLOVENSKÁ POŠTA Banská Bystrica | eFaktúra | poštové služby - podaj zásielok | 9001757797 | 4 006,31 EUR |
7. 2. 2025 | JOBA-ZH Ladomerská Vieska | eFaktúra | remeň | 20250028 | 51,00 EUR |
7. 2. 2025 | KALIBRAČNÉ ZDRUŽENIE SR Bratislava | eFaktúra | členské 2025 | 25010037 | 200,00 EUR |
7. 2. 2025 | OIL SLOVAKIA Nitra | eFaktúra | kolektor | 20250203 | 553,50 EUR |
7. 2. 2025 | STARLIFT Banská Bystrica | eFaktúra | servis VZV | 10250079 | 485,20 EUR |
6. 2. 2025 | M. P. ELEKTRIK Žiar nad Hronom | eFaktúra | práce nad paušál za vykonané revízie | 2025013 | 985,57 EUR |
6. 2. 2025 | HARMEN Snina | Faktúra | pe sáčky | 250100180 | 10 633,30 EUR |
6. 2. 2025 | VIDRA Žilina | Faktúra | vata obväzová vinutá | V_PTT/2025/982 | 89,29 EUR |
6. 2. 2025 | CBC SLOVAKIA Bratislava | Faktúra | plotrový papier | DLaF904-25-00104 | 431,98 EUR |
6. 2. 2025 | MARIUS PEDERSEN Trenčín | Faktúra | prenájom kontajnera | 3115250872 | 206,64 EUR |
6. 2. 2025 | EBONPRO Žiar nad Hronom | Faktúra | elektromontážny materiál | 200250005 | 1 125,45 EUR |
6. 2. 2025 | SPEMACH Košice | Faktúra | paletizačné robotické pracovisko | 2020250001 | 132 594,00 EUR |
6. 2. 2025 | SHELL SLOVAKIA Bratislava | Faktúra | pohonné hmoty | 6405299846 | 88,61 EUR |
6. 2. 2025 | SHELL SLOVAKIA Bratislava | Faktúra | pohonné hmoty | 1616673134 | 169,76 EUR |
6. 2. 2025 | SHELL SLOVAKIA Bratislava | Faktúra | poplatok za prístup do systému EETS4U | 1701167086 | 13,12 EUR |
6. 2. 2025 | SHELL SLOVAKIA Bratislava | Faktúra | mýtne | 9431044284 | 29,53 EUR |
6. 2. 2025 | SLOVAK TELEKOM Bratislava | Faktúra | telekomunikačné služby | 8364137793 | 0,04 EUR |
6. 2. 2025 | HLAVNÉ MESTO SR Bratislava | Faktúra | úhrada parkovného | ZH086BH | 2,00 EUR |
6. 2. 2025 | HLAVNÉ MESTO SR Bratislava | Faktúra | úhrada parkovného | ZH086BH | 1,00 EUR |
6. 2. 2025 | VIDA Kremnica | Faktúra | kazeta drevená | 250006 | 3 120,26 EUR |